Ðề: Tính trị giá hàng tồn cuối kỳ
Đúng òi! Thế mới cần xem lại câu này:
Như vậy PP KKĐK chỉ có 1 lần ghi nhận xuất kho duy nhất là vào cuối kỳ.
KKĐK sẽ không phải tốn công lập phiếu khi vật tư xuất ra sử dụng nhưng không phù hợp lại phải mang trả lại kho.
Khác nhau chỉ có thế.
Đúng òi! Thế mới cần xem lại câu này:
Cả kỳ mới làm 1 phát thì sau trước gì nữa chứ!Các bác ơi, em có câu thắc mắc này, trong PP KKDK, nhập sau xuấts trước có nghiệp vụ phát sinh trong tháng