Các bác ơi cty em làm về lĩnh vực xây dựng thế nên doanh thu là chưa có mà hàng quý cty em chỉ có phát sinh và doanh thu 515 thôi nhưng các quý I và quý II khi tính tờ tạm tính mình k đưa vào rồi bây giờ phải xử lý thế nào? Đem cộng tất cả quý I + II + III vào tờ tính quý III hay là giờ chỉ đưa của doanh thu 515 của quý III vào tờ tạm tính thôi. Với lại lỗ của năm 2007 và quý I + quý II em cũng chưa chuyển lỗ sang cho em hỏi là quý III này em có chuyển tất cả số lỗ đó sang hay k? hay là chỉ khi nào có lãi thì mới chuyển số lỗ đó ạ? Rất mong hồi âm sớm của các bác ạ