tính giá vốn hàng tồn kho

daothitho

New Member
Hội viên mới
công ty em mua hàng của 1 công ty khác, mỗi đợt lấy hàng nhiều hơn 20 triệu nên phải chuyển khoản, nhưng mà số tiền chuyển khoản không phải là đúng sô stiền trên hoá đơn mà là bên em được mua nợ đến mức nào đó thì bên nhà cung cấp giục trả nợ thì bên em chuyển tiền trả cho họ, số tiền chuyển tuỳ vào quỹ của công ty chứ cũng không nhất thiết là trả cho hoá đơn nào cả, mà là trả chung chung thôi. Em muốn nhờ các bậc tiền bối giúp em định khoản tiền chi phí chuyển tiền. Theo suy nghĩ của em thì em cho chi phí vào 1562 (nợ 1562/ co 1121) nhưng mà cho vào như thế thì không biết phân bổ vào giá vốn hàng tồn kho như thế nào và phân bổ vào thời điểm nào.
Các anh chị có cách gì giúp em với ạ!
em cảm ơn
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

công ty em mua hàng của 1 công ty khác, mỗi đợt lấy hàng nhiều hơn 20 triệu nên phải chuyển khoản, nhưng mà số tiền chuyển khoản không phải là đúng sô stiền trên hoá đơn mà là bên em được mua nợ đến mức nào đó thì bên nhà cung cấp giục trả nợ thì bên em chuyển tiền trả cho họ, số tiền chuyển tuỳ vào quỹ của công ty chứ cũng không nhất thiết là trả cho hoá đơn nào cả, mà là trả chung chung thôi. Em muốn nhờ các bậc tiền bối giúp em định khoản tiền chi phí chuyển tiền. Theo suy nghĩ của em thì em cho chi phí vào 1562 (nợ 1562/ co 1121) nhưng mà cho vào như thế thì không biết phân bổ vào giá vốn hàng tồn kho như thế nào và phân bổ vào thời điểm nào.
Các anh chị có cách gì giúp em với ạ!
em cảm ơn

Phân bổ chi phí thu mua trong kỳ
CP thu mua phân bổ cho hàng bán ra

=[(CP thu mua ĐK + CP thu mua PSTK)/ ( Sl mua trong kỳ+ Sl tồn cuối kỳ)] * Sl mua trong kỳ
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

chị ơi, nếu thế thì chi phí vận chuyển có phân bổ như thế không hay là chỉ phân bổ bình thường cho lượng hàng mua vào trong tháng thôi?
Em cảm ơn
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

công ty em mua hàng của 1 công ty khác, mỗi đợt lấy hàng nhiều hơn 20 triệu nên phải chuyển khoản, nhưng mà số tiền chuyển khoản không phải là đúng sô stiền trên hoá đơn mà là bên em được mua nợ đến mức nào đó thì bên nhà cung cấp giục trả nợ thì bên em chuyển tiền trả cho họ, số tiền chuyển tuỳ vào quỹ của công ty chứ cũng không nhất thiết là trả cho hoá đơn nào cả, mà là trả chung chung thôi. Em muốn nhờ các bậc tiền bối giúp em định khoản tiền chi phí chuyển tiền. Theo suy nghĩ của em thì em cho chi phí vào 1562 (nợ 1562/ co 1121) nhưng mà cho vào như thế thì không biết phân bổ vào giá vốn hàng tồn kho như thế nào và phân bổ vào thời điểm nào.
Các anh chị có cách gì giúp em với ạ!
em cảm ơn
Đối với trường hợp như cty bạn thì các khoản mua hàng này theo dõi công nợ.Cũng ko nhất thiết phải ghi trả tiền theo hoá đơn nào.Khoản phí chuyển khoản bạn nên cho vào TK 6425 chứ ko nên cho vào CP mua hàng(TK 1562) như vậy đc.Đối vói cp vận chuyển, bốc vác, kho bãi thì mới phân bổ vào gtrị của từng đợt hàng hoá.
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

mình cũng nghĩ vậy,chí phí chuyển tiền đưa vào 642 chứ nhỉ,mình vẩn thường làm như vậy.Chứ đâu có phân bổ j nào
N6422
C112
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

mình cũng nghĩ vậy,chí phí chuyển tiền đưa vào 642 chứ nhỉ,mình vẩn thường làm như vậy.Chứ đâu có phân bổ j nào
N6422
C112

Theo mình học là có phân bổ CP thu mua hàng hóa bạn à.cuối kỳ phân bổ vào giá vốn CP thu mua đối với hàng bán ra vào
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

Theo mình học là có phân bổ CP thu mua hàng hóa bạn à.cuối kỳ phân bổ vào giá vốn CP thu mua đối với hàng bán ra vào

phí chuyển tiền thì hạch toán 642 cho khoẻ .
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

công ty em mua hàng của 1 công ty khác, mỗi đợt lấy hàng nhiều hơn 20 triệu nên phải chuyển khoản, nhưng mà số tiền chuyển khoản không phải là đúng sô stiền trên hoá đơn mà là bên em được mua nợ đến mức nào đó thì bên nhà cung cấp giục trả nợ thì bên em chuyển tiền trả cho họ, số tiền chuyển tuỳ vào quỹ của công ty chứ cũng không nhất thiết là trả cho hoá đơn nào cả, mà là trả chung chung thôi. Em muốn nhờ các bậc tiền bối giúp em định khoản tiền chi phí chuyển tiền. Theo suy nghĩ của em thì em cho chi phí vào 1562 (nợ 1562/ co 1121) nhưng mà cho vào như thế thì không biết phân bổ vào giá vốn hàng tồn kho như thế nào và phân bổ vào thời điểm nào.
Các anh chị có cách gì giúp em với ạ!
em cảm ơn
sao lại phải phân bổ tính,chi phí đó tính :daotac: vào giá trị hàng mua vào là xong mà
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

công ty em mua hàng của 1 công ty khác, mỗi đợt lấy hàng nhiều hơn 20 triệu nên phải chuyển khoản, nhưng mà số tiền chuyển khoản không phải là đúng sô stiền trên hoá đơn mà là bên em được mua nợ đến mức nào đó thì bên nhà cung cấp giục trả nợ thì bên em chuyển tiền trả cho họ, số tiền chuyển tuỳ vào quỹ của công ty chứ cũng không nhất thiết là trả cho hoá đơn nào cả, mà là trả chung chung thôi. Em muốn nhờ các bậc tiền bối giúp em định khoản tiền chi phí chuyển tiền. Theo suy nghĩ của em thì em cho chi phí vào 1562 (nợ 1562/ co 1121) nhưng mà cho vào như thế thì không biết phân bổ vào giá vốn hàng tồn kho như thế nào và phân bổ vào thời điểm nào.
Các anh chị có cách gì giúp em với ạ!
em cảm ơn
neu gia tri it thi cho vao 642 cho khoẻ.
chu ý ve phan thue GTGT duoc khau tru (doc TT moi cua theu nhe!)
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

Nếu mà cho vào 642 được thì tốt, nhưng ở đây nó là chi phí mua hàng nên phải tính vào giá vốn hàng bán chứ, e sợ cho vào 642 ko hợp lệ sau này bị thuế họ hỏi thì không biết giải thích thế nào thôi.
Còn nếu mà tính vào gía trị hàng mua thì mình khôgn biết phải tính như thế nào để tính giá vốn hàng bán, chính vì tính vào giá trị hàng mua nên phải phân bổ giá trị ấy cho từng mặt hàng mà.
Mong mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này giúp em !
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

Nếu mà cho vào 642 được thì tốt, nhưng ở đây nó là chi phí mua hàng nên phải tính vào giá vốn hàng bán chứ, e sợ cho vào 642 ko hợp lệ sau này bị thuế họ hỏi thì không biết giải thích thế nào thôi.
Còn nếu mà tính vào gía trị hàng mua thì mình khôgn biết phải tính như thế nào để tính giá vốn hàng bán, chính vì tính vào giá trị hàng mua nên phải phân bổ giá trị ấy cho từng mặt hàng mà.
Mong mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này giúp em !

Đúng vậy. mình nhất trí là cho vào giá vốn. như chúng ta đã biết nếu mua NVL thì chi phí liên quan cho vào giá trị NVL nên hàng hóa mua mà có chi phí liên quan nên phân bổ cho giá trị hàng bán ra. vì còn tồn đầu kỳ, cuối kỳ nữa cơ mà. có phải nhập vào bao nhiêu là bán hết được trong kỳ bấy nhiêu đâu. do vậy mới phản ánh chính xác tình hình kinh doanh trong kỳ của DN
-----------------------------------------------------------------------------------------
sao lại phải phân bổ tính,chi phí đó tính :daotac: vào giá trị hàng mua vào là xong mà

ko được bạn à. đó chỉ áp dụng với NVL thôi. hàng hóa thì ko. ( DN TMDV)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

Nếu mà cho vào 642 được thì tốt, nhưng ở đây nó là chi phí mua hàng nên phải tính vào giá vốn hàng bán chứ, e sợ cho vào 642 ko hợp lệ sau này bị thuế họ hỏi thì không biết giải thích thế nào thôi.
Còn nếu mà tính vào gía trị hàng mua thì mình khôgn biết phải tính như thế nào để tính giá vốn hàng bán, chính vì tính vào giá trị hàng mua nên phải phân bổ giá trị ấy cho từng mặt hàng mà.
Mong mọi người cho thêm ý kiến về vấn đề này giúp em !


Theo mình thì :
CP thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ = {(CP thu mua của hàng tồn đầu kỳ + CP thu mua của hàng nhập trong kỳ )/ (Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng mua trong kỳ )} * Giá vốn hàng xuất bán trong kỳ
Cp thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ bạn ghi vào TK1562.
Đến cuối kỳ hạch toán bạn phân bổ CP thu mua cho hàng tiêu thụ vào TK 632- GVHB
 
Ðề: tính giá vốn hàng tồn kho

công ty em mua hàng của 1 công ty khác, mỗi đợt lấy hàng nhiều hơn 20 triệu nên phải chuyển khoản, nhưng mà số tiền chuyển khoản không phải là đúng sô stiền trên hoá đơn mà là bên em được mua nợ đến mức nào đó thì bên nhà cung cấp giục trả nợ thì bên em chuyển tiền trả cho họ, số tiền chuyển tuỳ vào quỹ của công ty chứ cũng không nhất thiết là trả cho hoá đơn nào cả, mà là trả chung chung thôi. Em muốn nhờ các bậc tiền bối giúp em định khoản tiền chi phí chuyển tiền. Theo suy nghĩ của em thì em cho chi phí vào 1562 (nợ 1562/ co 1121) nhưng mà cho vào như thế thì không biết phân bổ vào giá vốn hàng tồn kho như thế nào và phân bổ vào thời điểm nào.
Các anh chị có cách gì giúp em với ạ!
em cảm ơn
Em cứ hạch toán vào 1562, sau đó khi tính giá vốn thì phải phân bổ theo số lượng hàng hoá đã tiêu thụ là được thôi mà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top