thuế VAT và KHBS

Ngoc Miu

New Member
Hội viên mới
Các Pác oi! Tình hình là rất tình hình Em có vụ này muốn hỏi các bác đây. Trước kia khi HĐ về muộn Em chỉ cần khai vào tháng có HĐ về. Bây giờ có 3.0 rồi và trong đó có KHBS thì HĐ về muộn sẽ xử lý thế nào. VD em mua hàng T5 Đến T7 HĐ mời về thì kê vào T7 hay kê KHBS của T5.
 
Ðề: thuế VAT và KHBS

hehe
sao phải khai bổ sung
hóa đơn đầu vào đk kê sau
6 tháng cơ mà
nếu tháng 7 thì e có thể kê khai hóa
đơn đầu vào ps từ tháng 1 nhá
thân !
 
Ðề: thuế VAT và KHBS

hehe
sao phải khai bổ sung
hóa đơn đầu vào đk kê sau
6 tháng cơ mà
nếu tháng 7 thì e có thể kê khai hóa
đơn đầu vào ps từ tháng 1 nhá
thân !

Uh! Miu cũng nghĩ vậy đấy.Nhưng mấy bác bên CCT bắt Miu phải khai KHBS mới lạ chứ. KHBS chỉ dùng khi đã hết hạn kê khai thôi đúng ko? Điên mất
 
Ðề: thuế VAT và KHBS

Uh! Miu cũng nghĩ vậy đấy.Nhưng mấy bác bên CCT bắt Miu phải khai KHBS mới lạ chứ. KHBS chỉ dùng khi đã hết hạn kê khai thôi đúng ko? Điên mất

hehe
Nếu đã hết hạn kê khai hóa đơn đầu vào
thì hóa đơn đó chỉ đk dùng để tính vào
chi phí thui chứ ko đk khấu trừ thuế nữa
hihi
 
Ðề: thuế VAT và KHBS

hehe
Nếu đã hết hạn kê khai hóa đơn đầu vào
thì hóa đơn đó chỉ đk dùng để tính vào
chi phí thui chứ ko đk khấu trừ thuế nữa
hihi

UH! Biết thế nhưng ý mình là cái vụ KHBS kia cơ. Giờ họ cậy có cái đó là mỗi lần có HĐ về muộn hay lỡ quên 1 cái thì lại KHBS hay sao. Phiền phức thế à? vì họ ko cho kê vào tháng HĐ về mới chết chứ
 
Ðề: thuế VAT và KHBS

UH! Biết thế nhưng ý mình là cái vụ KHBS kia cơ. Giờ họ cậy có cái đó là mỗi lần có HĐ về muộn hay lỡ quên 1 cái thì lại KHBS hay sao. Phiền phức thế à? vì họ ko cho kê vào tháng HĐ về mới chết chứ

Bạn nộp tờ khai ở chi cục thuế nào
sao mà kỳ cục vậy ?
hehe
 
Ðề: thuế VAT và KHBS

Uh! Miu cũng nghĩ vậy đấy.Nhưng mấy bác bên CCT bắt Miu phải khai KHBS mới lạ chứ. KHBS chỉ dùng khi đã hết hạn kê khai thôi đúng ko? Điên mất

Xem lại thế nào chứ, Hóa đơn đầu vào trong 6 tháng từ ngày ghi trên hóa đơn vẫn được kê khai mà!

:-(
 
Ðề: thuế VAT và KHBS

Các Pác oi! Tình hình là rất tình hình Em có vụ này muốn hỏi các bác đây. Trước kia khi HĐ về muộn Em chỉ cần khai vào tháng có HĐ về. Bây giờ có 3.0 rồi và trong đó có KHBS thì HĐ về muộn sẽ xử lý thế nào. VD em mua hàng T5 Đến T7 HĐ mời về thì kê vào T7 hay kê KHBS của T5.

theo mình hiểu thì kê khai bổ sung khi đã hết hạn nộp tờ khai mà doanh nghiêp phát hiện sai sót : kê thiếu hóa đơn đầu ra, kê trùng hóa đơn, sai số tiền thuế... thì cần làm tờ khai bổ sung.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top