Mình là thành viên mới, xin gửi lời chào, lời chúc sức khoẻ tới tất cả các bạn trong danketoan.
Mình có câu hỏi mong được sự giúp đỡ của các bạn.
Công ty mình nhận khoán về nhân công cho 1 cty xây dựng và:
- Có phát sinh khoản thuế vãng lai phải nộp cho mỗi lần hoàn thành nghiệm thu phần việc hoàn thành và bên A xuất hoá đơn thanh toán. mình đk:
Nợ 154 (bên A chưa trả tiền)
Có 511
Có 333
Thuế vãng lai phải nộp:
Nợ 821
Có 333
Khi nộp thuế:
Nợ 333
Có 112
- Khi bên A trả tiền theo hoá đơn:
Nợ 112
Có 154
Mình định khoản như vậy đúng hay sai?mong mọi người chỉ bảo giúp.
Thanks verry much.
Mình có câu hỏi mong được sự giúp đỡ của các bạn.
Công ty mình nhận khoán về nhân công cho 1 cty xây dựng và:
- Có phát sinh khoản thuế vãng lai phải nộp cho mỗi lần hoàn thành nghiệm thu phần việc hoàn thành và bên A xuất hoá đơn thanh toán. mình đk:
Nợ 154 (bên A chưa trả tiền)
Có 511
Có 333
Thuế vãng lai phải nộp:
Nợ 821
Có 333
Khi nộp thuế:
Nợ 333
Có 112
- Khi bên A trả tiền theo hoá đơn:
Nợ 112
Có 154
Mình định khoản như vậy đúng hay sai?mong mọi người chỉ bảo giúp.
Thanks verry much.