THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LƯU TRÚ.

cugiahockt

New Member
Hội viên mới
Chào các Anh/Chị trong diễn đàn. Mình có một câu hỏi cần sự giúp đỡ của Anh/Chị.
Công ty mình là công ty TNHH A, có trụ sở tại Việt Nam, giấy phép kinh doanh tại Việt Nam (Kinh doanh nhà hàng, khách sạn, lưu trú, lữ hành...).
Bên mình (Công ty A) có cung cấp dịch vụ lưu trú (nước ngoài) cho Công ty B cũng tại Việt Nam, và giấy phép kinh doanh tại Việt Nam.
Công ty A có đặt dịch vụ lưu trú tại Khách sạn của Công ty C (Là một công ty nước ngoài có trụ sở và hoạt động tại Singapore) với số tiền là 100.000.000 đồng (đã được quy đổi ra tiền VNĐ). Sau đó bán lại cho Công ty B là 110.000.000 đồng. Vậy theo cách hiểu của mình là Công ty A sẽ xuất hóa đơn cho Công ty B với số tiền là 110.000.000 đồng x thuế suất 0% (Do dịch vụ được thực hiện tại nước ngoài như thế có đúng không?).
Hay phải xuất hóa đơn theo 2 mức thuế suất: Dòng 1: 100.000.000 đồng x thuế suất 0%; Dòng 2: 10.000.000 đồng x thuế suất 10%.
Kính mong Anh/Chị chỉ giáo.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top