Chào mọi người. Em là thành viên mới ạ, lay hoay từ sáng tới giờ em mới tìm được chỗ đăng bài, mong mọi người giúp em với ạ.
Công ty em hiên tại đang tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Qúy này công ty em phát sinh 1 tờ hóa đơn đầu ra 6tr, đóng thuế 300 k. 1 tờ hóa đơn đầu vào, sếp em mua xe hơn 600tr, được khấu trừ thuế 10%. Em định là không đụng đến tờ hóa đơn này. Cuối năm em xin chuyển sang khấu trừ, quý 1 năm sau (2018), em kê khai . Như vậy, ThuếVAT tờ khai mua vào của em (nay là quý 2/2017) mà đến quý 1/2018 em mới khai thì VAT em có được khấu trừ hay không ạ? Em hạch toán chi phí như thế nào ạ, còn phân bổ nữa, các vấn đề khác em không biết như thế nào hết?
Em mới làm kế toán nên mà có hỏi không đúng chỗ nào, mọi người thông cảm cho em ạ.
Công ty em hiên tại đang tính thuế theo phương pháp trực tiếp. Qúy này công ty em phát sinh 1 tờ hóa đơn đầu ra 6tr, đóng thuế 300 k. 1 tờ hóa đơn đầu vào, sếp em mua xe hơn 600tr, được khấu trừ thuế 10%. Em định là không đụng đến tờ hóa đơn này. Cuối năm em xin chuyển sang khấu trừ, quý 1 năm sau (2018), em kê khai . Như vậy, ThuếVAT tờ khai mua vào của em (nay là quý 2/2017) mà đến quý 1/2018 em mới khai thì VAT em có được khấu trừ hay không ạ? Em hạch toán chi phí như thế nào ạ, còn phân bổ nữa, các vấn đề khác em không biết như thế nào hết?
Em mới làm kế toán nên mà có hỏi không đúng chỗ nào, mọi người thông cảm cho em ạ.