Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

cuncon84

New Member
Hội viên mới
Cả nhà cho mình hỏi với,
Bên công ty mình có mấy nghiệp vụ chuyển khoản qua ngân hàng số tiền 1 đến 2 tỷ. Vì vậy chi phí cho những lần chuyển khoản đó rất lớn. Từ 1 tr đến 2tr và thuế GTGT là 10%.
Vậy khi mình làm tờ khai thuế hàng tháng mình có phải kê khai trong tờ khai thuế không? Nếu có thì kê khai như thế nào? Mình chưa làm cái này bao giờ nên không biết xử lý như thế nào, cả nhà giúp mình với.
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

phí đó bạn vẫn kê vào thuế bình thường, VD như phí chuyển khoản hết 1.100.000đ trong đó GTGT10% thì bạn định khoản N641, N133/C112
Bạn kê phần phí đó vào phần HH DV mua vào
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

Cả nhà cho mình hỏi với,
Bên công ty mình có mấy nghiệp vụ chuyển khoản qua ngân hàng số tiền 1 đến 2 tỷ. Vì vậy chi phí cho những lần chuyển khoản đó rất lớn. Từ 1 tr đến 2tr và thuế GTGT là 10%.
Vậy khi mình làm tờ khai thuế hàng tháng mình có phải kê khai trong tờ khai thuế không? Nếu có thì kê khai như thế nào? Mình chưa làm cái này bao giờ nên không biết xử lý như thế nào, cả nhà giúp mình với.

Nếu kê khai vào hoá đơn đầu vào thì bạn được khấu trừ thuế, mà ko kê khai thì cộng hết vào chi phí thôi bạn. Cái đấy tuỳ vào bạn mà.
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

Bạn kê khai thuế bình thường, số chứng từ lấy theo số trên sổ phụ của ngân hàng.
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

Công ty mình thì không khai số VAT đó mà cộng hết vào chi phí 642. Nếu bạn kê thì lấy số chứng từ là số sổ phụ của ngân hàng.
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

Cả nhà cho mình hỏi với,
Bên công ty mình có mấy nghiệp vụ chuyển khoản qua ngân hàng số tiền 1 đến 2 tỷ. Vì vậy chi phí cho những lần chuyển khoản đó rất lớn. Từ 1 tr đến 2tr và thuế GTGT là 10%.
Vậy khi mình làm tờ khai thuế hàng tháng mình có phải kê khai trong tờ khai thuế không? Nếu có thì kê khai như thế nào? Mình chưa làm cái này bao giờ nên không biết xử lý như thế nào, cả nhà giúp mình với.

bạn khai thuế bình thường, trên sổ phụ có số hóa đơn phí chuyển tiền, ngày, tên ngân hàng, mả số thuế, tên hhdv là phí chuyển tiền, số tiền chưa thuế, thuế suất, thuế GTGT
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

Cảm ơn cả nhà nhiều nhé.
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

Huhu, vậy cho mình hỏi chút nha, các loại phí chuyển khoản mình lớ đưa vào 635 rùi vậy có được không và có bị sao ko?
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

Bạn ơi phí chuyển khoản là cp QLDN thôi ko phải cp tài chính đâu mà đưa vào 635. bạn nên sửa chữa đi ko khi thuế vào lại loại ra đó.
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

Nó là tờ chứng từ hóa đơn bình thường nên bạn kê khai thuế bình thường mà - như hai bạn trên nói đúng đó
- Nếu cân giải đáp thắc mắc liên hệ email: phongkthadong@gmail.com
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

Bạn ơi phí chuyển khoản là cp QLDN thôi ko phải cp tài chính đâu mà đưa vào 635. bạn nên sửa chữa đi ko khi thuế vào lại loại ra đó.
Loại là loại ntn vậy bạn?Hạch toán ko đúng TK thì thay đổi lại TK đúng chứ sao lại loại khoản phí đó. Bản chất của nó vẫn là phí hợp lý mà.Cty mình từ trc jo vẫn hạch toán 635 cả,jo mình ko muốn đổi vì phải sữa lại sổ sách và vì nó ko ảnh hưởng đến số thuế phải nộp.
 
Ðề: Thuế GTGT của phí chuyển khoản ngân hàng được ghi ntn trên tờ khai thuế hàng tháng?

đúng là bản chất vẫn là chi phí nhưng bạn hạch toán ko đúng tài khoản thuế có quyền loại ra. nếu nói như bạn thì chi phí nvl dùng cho sản xuất mình đưa vào cp bán hàng cũng đc đúng ko. bản chất vẫn là chi phí mà. khi thuế vào thanh tra mình thấy mình sai thì sửa. ặc nếu dễ thế thì kế toán chúng ta đã ko ngán ngẩm mỗi lần thuế thanh tra doanh nghiệp. bạn nên hiểu rằng có khi chi phí của doanh nghiệp là chi thực, có đầy đủ chứng từ hóa đơn chứng minh khoản chi đó nhưng vẫn bị loại ra. lúc đó bạn ko thể cãi là bản chất nó vẫn là 1 khoản chi phí đc. còn nếu bạn ko muốn sửa vì sợ ảnh hưởng đến sổ sách hay thuế phải nộp thì tùy bạn thôi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top