

một trường hợp nữa TSCĐ đang phục vụ cho hoạt động sản xuất hàng chịu thuế. sau đó thì chuyển sang phục vụ cho hàng không chịu thuế. kho đó kế toán phải điều chỉnh lại thuế hay xuất một hóa đơn VAT đầu ra với giá trị còn lại của TS đó?


Sửa lần cuối: