Công ty em có ký một hợp đồng hồi t7, đã thi công xong và khách hàng đã chuyển khoản thanh toán toàn bộ trong tháng 7 rối, nhưng sang tháng 9 này bên mình mới xuất hoá đơn cho bên họ được. Vậy khi em nhân Giấy Báo Có của Ngân hàng(t7) thì em định khoản:
Nợ 112:tổng giá trị
Có 131(X): tổng giá trị
Sang tháng 9 khi xuất HĐ em định khoản:
Nợ 131(X):tổng giá trị
Có 5111:Giá trị hàng hoá
Có 5113:Giá trị dịch vụ
Có 33311:Thuế VAT
Như vậy có đúng không ạ?
Mong các pác góp ý cho em với!
Nợ 112:tổng giá trị
Có 131(X): tổng giá trị
Sang tháng 9 khi xuất HĐ em định khoản:
Nợ 131(X):tổng giá trị
Có 5111:Giá trị hàng hoá
Có 5113:Giá trị dịch vụ
Có 33311:Thuế VAT
Như vậy có đúng không ạ?
Mong các pác góp ý cho em với!