Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

trangchoe26

New Member
Hội viên mới
Cả nhà ui, cho e hỏi nghiệp vụ này cái:
Ngày 7/11, cty e thu tiền hàng lần 1 của KH là 2.000.000, e xuất phiếu thu ngày7/11
Ngày 20/11, cty e nghiệm thu hợp đồng và thu nốt tiền, sau đó mới lập Hóa đơn GTGT ngày 20/11
Vậy e phải định khoản vào NKC thế nào cho hợp lý cả về ngày tháng và Nợ có :k4929481:, GIÚP E, THANKIU CẢ NHÀ
 
Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

Ngày 7/11, hạch toán thu trước tiền hàng của khách: Nợ 111,112/ Có 131 diễn giải: Thu trước tiền hàng HĐ số ....
Ngày 20/11: Nợ 111,112/ Có 131 : Thu nốt tiền hàng ...
Thế thôi!
 
Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

thế cái doanh thu và thuế đầu ra thì để đâu ạ

---------- Post added at 03:09 ---------- Previous post was at 03:09 ----------

lúc đầu e cug định làm thế nhưng vẫn thác mắc cái doanh thu và thuế đầu ra thì để đâu ạ
 
Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

Thuế đầu ra hạch toán ngày 20/11, ngày 7/11 bạn đâu có xuất hóa đơn mà đòi hạch toán thuế?
 
Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

chị hỉu nhầm rùi e ko bảo hạch toán thuế vào ngày 7/11, ngày 7/11 e cũng đồng ý như vậy, nhưng ngày 20/11 nếu ghi CÓ 511, CÓ 3331 thì NỢ Tk nào , vì néu ghi NỢ 131 ko đc vì ngta đã trả tiền hết rồi
 
Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

thế cái doanh thu và thuế đầu ra thì để đâu ạ

---------- Post added at 03:09 ---------- Previous post was at 03:09 ----------

lúc đầu e cug định làm thế nhưng vẫn thác mắc cái doanh thu và thuế đầu ra thì để đâu ạ

Ngày 20/11, khi xuất hóa đơn thì hạch toán : N131/C5111, 33311 => số dư 131 của khách hàng này = 0
 
Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

hjxhjx. Ngày 7/11:
Nợ 111/ Có 131
Ngày 20/11: Nợ 131 / Có 5111, 3331
--> Tk 131 =0
 
Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

Cả nhà ui, cho e hỏi nghiệp vụ này cái:
Ngày 7/11, cty e thu tiền hàng lần 1 của KH là 2.000.000, e xuất phiếu thu ngày7/11
Ngày 20/11, cty e nghiệm thu hợp đồng và thu nốt tiền, sau đó mới lập Hóa đơn GTGT ngày 20/11
Vậy e phải định khoản vào NKC thế nào cho hợp lý cả về ngày tháng và Nợ có :k4929481:, GIÚP E, THANKIU CẢ NHÀ

Ngày 7/11 hạch toán N111/C131KH: 2.000.000 đ
Ngày 20/11 hạch toán N111/C131KH: số tiền còn lại
N131/C511; C3331: theo hóa đơn VAT
 
Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

mình đồng ý hạch toán ngày mùng 7 nhưng ngày 20 phải có 2 but toán nhé N 131/C511,33311 tổng tiền hàng và N 111/C131 số tiền còn lại thu của khách
 
Ðề: Thu tiền tạm ứng của KH phải hạch toán thế nào cho hợp lý?

my anh là chuẩn roài...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top