Mình nghĩ là ko xuất hoá đơn mà cũng ko tính thuế
Định khoản:
Nợ: 111,112,..
Có: 711
phần thu nhập này được loại ra khỏi thu nhập chịu thuế
cac ban cho y kién nhe
Theo em thì định khoản như chị là được rồi nhưng khoản thu nhập này vẫn chịu thuế thu nhập doanh nghiệp chớ chị
trường hợp của bên bị phạt vi phạm hợp đồng thì chi phí này ko được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doang nghiêp => ko xuất hoá đơnCông ty BIN là trường hợp của bên bị phạt vi phạm hợp đồng. Nếu bên kia ko xuất HD thì CP ấy làm sao BIN đưa vào CP hợp lí đây. Mình có thể yêu cầu họ xuất hoá đơn dịch vụ được chứ? Các bạn nghĩ sao?
Thiênthanh khiêm tốn hay thiếu tự tin đây? Hãy khẳng định là thu nhập này phải chịu thuế TNDN và k xuất HĐ đi, ban nói rất đúng.
trường hợp của bên bị phạt vi phạm hợp đồng thì chi phí này ko được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doang nghiêp => ko xuất hoá đơn
Nợ: 811
Có: 111,112
Phần này thì nằm ở thu nhập khác nên phải chịu thuế TNDN.
Còn xuất Hóa đơn hay ko thì chưa biết àh nha. Bạn nói ko xuất HĐ thì cho xem cái Quy định đi.
Vậy cho xem cái quy định phải xuất hóa đơn trước đi.
Nghĩa tiếng Việt của chữ "Hóa đơn" cũng không biết nữa hay sao ấy.
Chuỵện gì cũng lôi Hóa đơn ra ghi ghi chép chép hay sao chứ. "Hóa đơn" chứ đâu phải "Biên lai".
Chứng từ hợp pháp thì thôi chứ. Đâu nhất thiết phải là Hóa đơn mới hợp pháp, hợp lý.
Phần này thì nằm ở thu nhập khác nên phải chịu thuế TNDN.
Còn xuất Hóa đơn hay ko thì chưa biết àh nha. Bạn nói ko xuất HĐ thì cho xem cái Quy định đi.
Công ty BIN là trường hợp của bên bị phạt vi phạm hợp đồng. Nếu bên kia ko xuất HD thì CP ấy làm sao BIN đưa vào CP hợp lí đây. Mình có thể yêu cầu họ xuất hoá đơn dịch vụ được chứ? Các bạn nghĩ sao?