Các bác ơi giúp em với nha !
Cty em là cty CP .Tháng 2/2008 Cty em có thành lập cty thành viên và hạch toán độc lập . Khi cấp vốn về cty thành viên đã hạch toán :
Nợ TK 136 : 2.300.000.000
Có TK 111 : 2.300.000.000
Tháng 9 /2008 cty thành viên kinh doanh lỗ nên giải thể . Cty thu hồi phần tiền mà dưới cty thành viên nộp trả . thì em hạch toán
Nợ TK 111 : 1.800.000.000
Có TK 136 : 1.800.000.000
Vậy còn 600.0000.000 là do cty thành viên kinh doanh lỗ .nên cty ko thu về được !
Vậy em phải hạch toán thế nào với khoản : 600tr đó ạ ?
Em mới vô nghề ...hihi..
Cảm ơn các bác nhìu nhìu !
Cty em là cty CP .Tháng 2/2008 Cty em có thành lập cty thành viên và hạch toán độc lập . Khi cấp vốn về cty thành viên đã hạch toán :
Nợ TK 136 : 2.300.000.000
Có TK 111 : 2.300.000.000
Tháng 9 /2008 cty thành viên kinh doanh lỗ nên giải thể . Cty thu hồi phần tiền mà dưới cty thành viên nộp trả . thì em hạch toán
Nợ TK 111 : 1.800.000.000
Có TK 136 : 1.800.000.000
Vậy còn 600.0000.000 là do cty thành viên kinh doanh lỗ .nên cty ko thu về được !
Vậy em phải hạch toán thế nào với khoản : 600tr đó ạ ?
Em mới vô nghề ...hihi..
Cảm ơn các bác nhìu nhìu !