Em làm trong Cty xây dựng và Xí nghiệp em hạch toán phụ thuộc. Ở XN em có mấy trường hợp nghỉ việc không lương.
Em định khoản:
- Nợ Tk111: 25%
Có Tk338.2: 2%
Có TK338.3: 20%
Có TK338.4: 3%
- Cty báo nợ:
Nợ TK338.2
Nợ TK338.3
Nợ TK338.4
Có TK336
Trước Cty em báo nợ cả 25% cho XN thì em làm như thế. Nhưng bây giờ Cty em chỉ báo nợ 19% còn 6% thu trực tiếp từ lương trả cho qua thẻ ATM.
Để ko phải nộp tiền mặt cho Cty nên em tính luôn 25% của những đối tượng này vào phần 19% trích vào chi phí. Em để những người này vào bộ phận văn phòng XN và trích BH hàng tháng. Bây giờ em thu tiền mặt của những người này, em ko biết định khoản thế nào. Rất mong được các anh chị giúp đỡ.
Em định khoản:
- Nợ Tk111: 25%
Có Tk338.2: 2%
Có TK338.3: 20%
Có TK338.4: 3%
- Cty báo nợ:
Nợ TK338.2
Nợ TK338.3
Nợ TK338.4
Có TK336
Trước Cty em báo nợ cả 25% cho XN thì em làm như thế. Nhưng bây giờ Cty em chỉ báo nợ 19% còn 6% thu trực tiếp từ lương trả cho qua thẻ ATM.
Để ko phải nộp tiền mặt cho Cty nên em tính luôn 25% của những đối tượng này vào phần 19% trích vào chi phí. Em để những người này vào bộ phận văn phòng XN và trích BH hàng tháng. Bây giờ em thu tiền mặt của những người này, em ko biết định khoản thế nào. Rất mong được các anh chị giúp đỡ.
Sửa lần cuối: