Cả nhà ơi tư vấn giúp mình vụ này tý nhé : Công ty mình ký Hợp đồng cung cấp, lắp đặt cho khách hàng hệ thống làm mát ( thiết bị toả nhiệt ). Hợp đồng kéo dài trong vòng 5 tháng, bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 8. Trong thời gian thực hiện hợp đồng trên, công ty mình đã xuất thiết bị và các chi phí liên quan đến Công trình này và bên phía khách hàng cũng đã tạm ứng 50% giá trị Hợp đồng. Đến hết tháng 8, công trình coi như xong và mình đã xuất Hoá đơn theo tổng giá trị HĐ đã ký và yêu cầu thanh toán nốt số còn lại, đương nhiên lúc này mình mới kết chuyển để xác định lãi lỗ cho công trình trên. Nhưng trong tháng 5 khi xuất thiết bị để lắp đặt hệ thống làm mát này mình chẳng biết định khoản thế nào ( khi nhập thiết bị mình ghi N1561, C331-Nhập khẩu mà ). Vậy giúp mình làm thế nào để chuyển số thiết bị này treo về TK 154 cho đến khi xác định kết quả kinh doanh ???? Có những lỗi thật ngớ ngẩn mà loay hoay mãi, giúp mình với nhé.Cám ơn mọi người nhiều nhiều !!!