Chào các anh chị!
có vấn đề này em đau đầu quá, mong anh chị cho em ý kiến giải đáp. Số là công ty em làm bên xây dựng, năm 2012 có xuất kho ra ngoài công trình một số vật liệu để làm, nhưng sau đó thừa mà không nhập lại kho, (đk: nợ 154/c152), rồi vật liệu bị hư hỏng.Nay thanh lý chúng đi, 1/2NVL em bỏ vì không tận dụng được để bán như (xi măng, vôi...hư hết), 1/2 còn lại bán cho mấy cô phế liệu. Nay em không biết phải hạch toán thế nào cho đúng? em thì em định khoản là :N811/C154: 24tr, sau đó bán thì đk n111/C711: 12tr; như vậy có đúng không ạ, kính mong các anh chị giải đáp giúp em. em xin cảm ơn nhiều ạ.
có vấn đề này em đau đầu quá, mong anh chị cho em ý kiến giải đáp. Số là công ty em làm bên xây dựng, năm 2012 có xuất kho ra ngoài công trình một số vật liệu để làm, nhưng sau đó thừa mà không nhập lại kho, (đk: nợ 154/c152), rồi vật liệu bị hư hỏng.Nay thanh lý chúng đi, 1/2NVL em bỏ vì không tận dụng được để bán như (xi măng, vôi...hư hết), 1/2 còn lại bán cho mấy cô phế liệu. Nay em không biết phải hạch toán thế nào cho đúng? em thì em định khoản là :N811/C154: 24tr, sau đó bán thì đk n111/C711: 12tr; như vậy có đúng không ạ, kính mong các anh chị giải đáp giúp em. em xin cảm ơn nhiều ạ.