Thắc mắc khẩn cấp về hóa đơn đỏ đã xuất, mong mọi người giúp đỡ

buituyettb

New Member
Hội viên mới
chào mọi người ạ. Em là kế toán mới vào nghề được 2 tháng và đang có thắc mắc mong mọi người giúp đỡ ạ.
Ngày 22/4 bên em có xuất hóa đơn cho khách nhưng em lại hạch toán nhầm là ngày 22/05/2015, đến tháng 5 mình mới phát hiện sai sót và không thấy khách hàng có ý kiến và trả lại hóa đơn để bên mình sửa lại. Giờ em phải làm thế nào ạ? Mong mọi người cho ý kiến giúp em với ạ! Em cảm ơn ạ!
 
chào mọi người ạ. Em là kế toán mới vào nghề được 2 tháng và đang có thắc mắc mong mọi người giúp đỡ ạ.
Ngày 22/4 bên em có xuất hóa đơn cho khách nhưng em lại hạch toán nhầm là ngày 22/05/2015, đến tháng 5 mình mới phát hiện sai sót và không thấy khách hàng có ý kiến và trả lại hóa đơn để bên mình sửa lại. Giờ em phải làm thế nào ạ? Mong mọi người cho ý kiến giúp em với ạ! Em cảm ơn ạ!

Đối với khách hàng, nếu không bị ràng buộc bởi quy trình thanh toán phức tạp thì với họ việc hoá đơn ghi ngày 22/4 hay 22/5 là không quá quan trọng. Nhưng vấn đề sẽ có thể rắc rối nếu trước và sau ngay số hoá đơn bạn đã ghi đều là ngày/tháng 4 vì như vậy tức là bạn đã vô tình ghi hoá đơn phạm vào lỗi không liên tục… (mức phạt là từ 4 – 8 triệu).

Việc cần phải làm ngay là. Bạn hãy kiểm tra lại xem có rơi vào trường hợp hoá đơn bị lập không liên tục hay không.

- Nếu đúng thế nên chủ động liên hệ với khách hàng để thu hồi và xử lý xoá bỏ hoá đơn đó - lập hoá đơn mới giao khách hàng.

- Nếu không như vậy, tức là hoá đơn ghi ngay sau hoá đơn đó có ngày giả sử là 23, 24… tháng 5 và khách hàng không yêu cầu thì không cần phải xử lý gì cả.
 
Đối với khách hàng, nếu không bị ràng buộc bởi quy trình thanh toán phức tạp thì với họ việc hoá đơn ghi ngày 22/4 hay 22/5 là không quá quan trọng. Nhưng vấn đề sẽ có thể rắc rối nếu trước và sau ngay số hoá đơn bạn đã ghi đều là ngày/tháng 4 vì như vậy tức là bạn đã vô tình ghi hoá đơn phạm vào lỗi không liên tục… (mức phạt là từ 4 – 8 triệu).

Việc cần phải làm ngay là. Bạn hãy kiểm tra lại xem có rơi vào trường hợp hoá đơn bị lập không liên tục hay không.

- Nếu đúng thế nên chủ động liên hệ với khách hàng để thu hồi và xử lý xoá bỏ hoá đơn đó - lập hoá đơn mới giao khách hàng.

- Nếu không như vậy, tức là hoá đơn ghi ngay sau hoá đơn đó có ngày giả sử là 23, 24… tháng 5 và khách hàng không yêu cầu thì không cần phải xử lý gì cả.
ketoanly ơi nếu sau đó 1 tuần bên mình mới phát hiện sai sót và viết những hóa đơn sau đó là 23,24 tháng 4 thì phải làm sao ạ?
 
b liên lạc với bên họ, bảo tình hình như thế rồi nhờ họ là: bên e làm cái biên bản điều chỉnh nhờ bên đó xác nhận giùm và kẹp cái biển bản đấy cùng với quyển hóa đơn để lưu trữ
 
Liên hệ thu hồi hủy và xuất lại hóa đơn khác ....
 
Đối với khách hàng, nếu không bị ràng buộc bởi quy trình thanh toán phức tạp thì với họ việc hoá đơn ghi ngày 22/4 hay 22/5 là không quá quan trọng. Nhưng vấn đề sẽ có thể rắc rối nếu trước và sau ngay số hoá đơn bạn đã ghi đều là ngày/tháng 4 vì như vậy tức là bạn đã vô tình ghi hoá đơn phạm vào lỗi không liên tục… (mức phạt là từ 4 – 8 triệu).

Việc cần phải làm ngay là. Bạn hãy kiểm tra lại xem có rơi vào trường hợp hoá đơn bị lập không liên tục hay không.

- Nếu đúng thế nên chủ động liên hệ với khách hàng để thu hồi và xử lý xoá bỏ hoá đơn đó - lập hoá đơn mới giao khách hàng.

- Nếu không như vậy, tức là hoá đơn ghi ngay sau hoá đơn đó có ngày giả sử là 23, 24… tháng 5 và khách hàng không yêu cầu thì không cần phải xử lý gì cả.
lão ca
vụ này dùng biên bản điều chỉnh có đc hơm nhỉ ????
 
điều 20 trong tt39 họ viết như này."Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm.". Nếu vẫn bắt buộc phải dùng hóa đơn đấy thì phải làm như nào?????
 
điều 20 trong tt39 họ viết như này."Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm.". Nếu vẫn bắt buộc phải dùng hóa đơn đấy thì phải làm như nào?????
Bắt buộc phải dùng là như nào?
 
nghĩa là khách hàng yêu cầu phải lấy hóa đơn trong tháng đó y,bây giờ k còn hóa đơn nào trong tháng để viết thay hóa đơn đấy.Trường hợp như này có cách nào để giải quyết k
 
nghĩa là khách hàng yêu cầu phải lấy hóa đơn trong tháng đó y,bây giờ k còn hóa đơn nào trong tháng để viết thay hóa đơn đấy.Trường hợp như này có cách nào để giải quyết k
Khó quá bỏ qua.
Nhưng còn 1 cách cuối, đòi hỏi phải cao tay ấn, .....:yeehee:
 
kinh kinh, đã có cao thủ nào từng làm chữa.Cho xin ít kinh nghiệm với. Sau này có gặp th nan giải như này còn có cách giải quyết
 
kinh kinh, đã có cao thủ nào từng làm chữa.Cho xin ít kinh nghiệm với. Sau này có gặp th nan giải như này còn có cách giải quyết
Cách khác thì ko có, còn cách bá đạo này thì làm nhiều rồi. kiếm cao thủ khác tiếp chiêu đi:xinloinhe:
 
đã nói ra rồi thì chỉ cụ thể luôn đi, làm sao mà tẩy xóa đc.Cho thêm hình ảnh minh họa đi cho nó thực tế. Chả thấy cáo thủ nào vào đây nữa cả
 
Sai chỗ nào thì .... sửa chỗ đó chứ sao. cái này tùy thuộc độ khéo tay, và độ sai sót ít. ko dám hình ảnh minh họa đâu. nói ở đây cũng ko tiện
 
mail đi thanh luân,hjhj. Tuyệt chiêu này cần phải học hỏi ngay và lập tức. Chưa dám làm thế bjo chỉ sợ rách hóa đơn. Mail nhé nhớ chia sẻ: tathanhhuyenqtc@gmail.com. P/S: rất mong ngóng
 
lão ca
vụ này dùng biên bản điều chỉnh có đc hơm nhỉ ????

Hướng giải quyết chung và mang tính đơn giản hoá thủ tục thì các sai sót về thông tin không liên quan đến con số, tiền bạc đa số được hướng dẫn Đ/C bằng văn bản... Nhưng đây lại là trường hợp khác... Tức là sai sót lại rơi vào điều "cấm kị" được Luật hoá thì e là không thể chỉ sửa bằng cách thoả thuận hay văn bản đơn thuần.
Tuy nhiên tuỳ thuộc vào sức "kháng cự, khả năng chống đỡ" thì mỗi người, mỗi DN có một cách xử lý khác nhau nhưng nhất thiết phải được xử lý đối với trường hợp này!
 
Thông thường các doanh nghiệp thường làm gì với trường hợp như nào. Ketoanly nói trực tiếp đi, mới vào nghề nên mấy cái này nó cứ mô hồ quá.
 
Cảm ơn 2708 nhiều, cả nhà giúp mình với, tr/h của mình là hóa đơn đầu vào bị bên bán ghi sai năm, đúng là ngày 31/03/2015 nhưng lại ghi thành 31/03/2014 (hóa đơn in không viết tay ), hai bên cũng đã kê khai thuế hết rồi, nhưng giờ mình mới phát hiện, vậy thì mình phải làm sao cho đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top