Hiện tại trong kì kế toán của doanh nghiệp có nghiệp vụ kinh tế phát sinh được định khoản như sau:
Nợ TK 635: 880.000
Nợ TK 111: 43.120.000
_____Có TK 131: 44.000.000
Mình muốn hỏi là khi ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ cái TK111, mình ghi là
TK đối ứng-|--------------Số tiền-------------
-----------|------Nợ -------|----- Có-------
635--------|----------------|---880.000----
131--------|--44.000.000----|----------------
Các Pro cho mình hỏi ghi như vậy có đúng không?
Bởi vì nếu ghi như vậy, thì tổng số phát sinh của tài khoản tiền mặt 111 ghi trong sổ cái (Nợ: 44.000.000 và Có: 880.000), không bằng tổng số phát sinh (Nợ: 43.120.000) ghi trong bảng cân đối tài khoản. Nhưng số dư cuối kì thì lại bằng nhau.
Xin chân thành cám ơn các Pro trước nhé. (^^!)
Nợ TK 635: 880.000
Nợ TK 111: 43.120.000
_____Có TK 131: 44.000.000
Mình muốn hỏi là khi ghi nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ cái TK111, mình ghi là
TK đối ứng-|--------------Số tiền-------------
-----------|------Nợ -------|----- Có-------
635--------|----------------|---880.000----
131--------|--44.000.000----|----------------
Các Pro cho mình hỏi ghi như vậy có đúng không?
Bởi vì nếu ghi như vậy, thì tổng số phát sinh của tài khoản tiền mặt 111 ghi trong sổ cái (Nợ: 44.000.000 và Có: 880.000), không bằng tổng số phát sinh (Nợ: 43.120.000) ghi trong bảng cân đối tài khoản. Nhưng số dư cuối kì thì lại bằng nhau.
Xin chân thành cám ơn các Pro trước nhé. (^^!)
Sửa lần cuối: