E chào cả nhà! Mong cả nhà trả lời giúp e vấn đề này với.
Vấn đề thứ nhất là: Lúc e xuất vật liệu để SX: Nợ TK 1541/có TK 152, Chi phí nhân công trong kỳ: N TK 1542/có TK 334. Cà nhà cho e hỏi là lúc e nhập TP ghi nợ TK 155 nhưng e ko biết đối ứng TK nào?
Vấn đề thứ 2 là: E đăng ký với chi cục thuế góp vốn liên doanh là 1tỷ, nhưng thực tế cty chỉ mới nộp tiền mặt là 500tr. Thế e hạch toán số tiền đã đóng và số chưa đóng như thế nào? Mong cả nhà trả lời giúp e! Thank!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ko có ai trả lời giúp e a! E mới làm nên chưa có kinh nghiệm, mọi người trả lời giúp e với. E đang cần gấp mà!
Vấn đề thứ nhất là: Lúc e xuất vật liệu để SX: Nợ TK 1541/có TK 152, Chi phí nhân công trong kỳ: N TK 1542/có TK 334. Cà nhà cho e hỏi là lúc e nhập TP ghi nợ TK 155 nhưng e ko biết đối ứng TK nào?
Vấn đề thứ 2 là: E đăng ký với chi cục thuế góp vốn liên doanh là 1tỷ, nhưng thực tế cty chỉ mới nộp tiền mặt là 500tr. Thế e hạch toán số tiền đã đóng và số chưa đóng như thế nào? Mong cả nhà trả lời giúp e! Thank!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ko có ai trả lời giúp e a! E mới làm nên chưa có kinh nghiệm, mọi người trả lời giúp e với. E đang cần gấp mà!
Sửa lần cuối: