Tập hợp chi phí SX

mongmo06

Member
Hội viên mới
E chào cả nhà! Mong cả nhà trả lời giúp e vấn đề này với.
Vấn đề thứ nhất là: Lúc e xuất vật liệu để SX: Nợ TK 1541/có TK 152, Chi phí nhân công trong kỳ: N TK 1542/có TK 334. Cà nhà cho e hỏi là lúc e nhập TP ghi nợ TK 155 nhưng e ko biết đối ứng TK nào?
Vấn đề thứ 2 là: E đăng ký với chi cục thuế góp vốn liên doanh là 1tỷ, nhưng thực tế cty chỉ mới nộp tiền mặt là 500tr. Thế e hạch toán số tiền đã đóng và số chưa đóng như thế nào? Mong cả nhà trả lời giúp e! Thank!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ko có ai trả lời giúp e a! E mới làm nên chưa có kinh nghiệm, mọi người trả lời giúp e với. E đang cần gấp mà!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tập hợp chi phí SX

1-đối ứng của 155 là 154
2-theo mình bạn chỉ phản ánh số tiền mà bạn đưa đi góp vốn thui, phần còn lại khi nào góp thì bạn lại phản ánh tiếp
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

tổng hợp chi phí của 154.Sau đó nhập thành phầm 155/154 như quang 2508 nói
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

theo mình thì xuất vật liệu dùng sản xuất sản phẩm thì đk:
nợ 621
Có 152

+ nhân công
nợ 622
có 334

tập hợp chi phí sang tài khoản 154 và tính giá thành
+ nhập kho thành phẩm
nợ 155
có 154 ( đối ứng của 154 chính là 155 đó bạn àh)

các pác cho ý kiến thêm nhé
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

+ Cuối tháng thì tập hợp chi phí vào N TK 154/ C TK 621,622,627
Khi nhập kho thành phẩm thì ghi N TK155/ C TK 154
+ Còn tiền góp vốn liên doanh
phần đóng thuế N TK 111 / C TK 411
phận còn lại bạn hạch toán N TK 131 / C TK 411
Đó là theo cách của mình xin ý kiến của mọi người.
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

Khi nhập kho thành phẩm thì ghi N TK155/ C TK 154
+ Còn tiền góp vốn liên doanh
phần đóng thuế N TK 111 / C TK 411
phần còn lại bạn hạch toán N TK 411 / C TK 131


[MARQUEE]như thế có được ko nhỉ[/MARQUEE]
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

- vấn đề thứ nhất theo mình
+, xuất nguyên vật liệu để sản xuất
Nợ 621
Có 152
+, Nhân công
Nợ 622
Có 334
+ Tạp hop chi phi
Nợ 154
có 621, 622
+ Nhập kho thành phẩm
Nợ 155
có 154
- vấn đề thứ 2 mong pác Phuong Thu trả lời giúp em
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

E chào cả nhà! Mong cả nhà trả lời giúp e vấn đề này với.
Vấn đề thứ nhất là: Lúc e xuất vật liệu để SX: Nợ TK 1541/có TK 152, Chi phí nhân công trong kỳ: N TK 1542/có TK 334. Cà nhà cho e hỏi là lúc e nhập TP ghi nợ TK 155 nhưng e ko biết đối ứng TK nào?
Vấn đề thứ 2 là: E đăng ký với chi cục thuế góp vốn liên doanh là 1tỷ, nhưng thực tế cty chỉ mới nộp tiền mặt là 500tr. Thế e hạch toán số tiền đã đóng và số chưa đóng như thế nào? Mong cả nhà trả lời giúp e! Thank!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ko có ai trả lời giúp e a! E mới làm nên chưa có kinh nghiệm, mọi người trả lời giúp e với. E đang cần gấp mà!
1/ N 155
C 154
2/ theo ý bạn là cty b góp vốn liên doanh hay là nhận góp vốn liên doanh?
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

E chào cả nhà! Mong cả nhà trả lời giúp e vấn đề này với.
Vấn đề thứ nhất là: Lúc e xuất vật liệu để SX: Nợ TK 1541/có TK 152, Chi phí nhân công trong kỳ: N TK 1542/có TK 334. Cà nhà cho e hỏi là lúc e nhập TP ghi nợ TK 155 nhưng e ko biết đối ứng TK nào?
Vấn đề thứ 2 là: E đăng ký với chi cục thuế góp vốn liên doanh là 1tỷ, nhưng thực tế cty chỉ mới nộp tiền mặt là 500tr. Thế e hạch toán số tiền đã đóng và số chưa đóng như thế nào? Mong cả nhà trả lời giúp e! Thank!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ko có ai trả lời giúp e a! E mới làm nên chưa có kinh nghiệm, mọi người trả lời giúp e với. E đang cần gấp mà!

ván đề 1: nợ 155:
có 154:
vấn đề 2: *nếu bạn đi góp vốn
nợ 222:-( số tiền bạn thực chi)
có 1111:
* nếu bạn nhận góp vốn
nợ 1111( số tiền thực nhận)
có 411:
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

theo mình thì xuất vật liệu dùng sản xuất sản phẩm thì đk:
nợ 621
Có 152

+ nhân công
nợ 622
có 334

tập hợp chi phí sang tài khoản 154 và tính giá thành
+ nhập kho thành phẩm
nợ 155
có 154 ( đối ứng của 154 chính là 155 đó bạn àh)

các pác cho ý kiến thêm nhé
Có thể công ty bạn đó theo QD 48 cho DN vừa và nhỏ thì tập hợp trên 154 rùi chuyển sang 155 là đúng roài đó bạn ạ
-----------------------------------------------------------------------------------------
E chào cả nhà! Mong cả nhà trả lời giúp e vấn đề này với.
Vấn đề thứ nhất là: Lúc e xuất vật liệu để SX: Nợ TK 1541/có TK 152, Chi phí nhân công trong kỳ: N TK 1542/có TK 334. Cà nhà cho e hỏi là lúc e nhập TP ghi nợ TK 155 nhưng e ko biết đối ứng TK nào?
Vấn đề thứ 2 là: E đăng ký với chi cục thuế góp vốn liên doanh là 1tỷ, nhưng thực tế cty chỉ mới nộp tiền mặt là 500tr. Thế e hạch toán số tiền đã đóng và số chưa đóng như thế nào? Mong cả nhà trả lời giúp e! Thank!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ko có ai trả lời giúp e a! E mới làm nên chưa có kinh nghiệm, mọi người trả lời giúp e với. E đang cần gấp mà!

c.ty bạn mang xiền góp vốn LD hử: Nợ 222/Có 111,112 theo số thực tế góp đc. Khi nào góp thêm thì hach toán thêm
Nếu là các thành viên của hội đông Quản trị góp vốn vào Cong ty bạn: thì hạch toán:
Nợ 111/Có 411: 500. triệu
Số còn lại :Nợ 138/Có 411: 500 tr. Như vậy trên Đăng ký của bạn mới là 1tỷ đc chớ!
Vì ko rõ câu hỏi nên đưa ra 2 hướng cho bạn !
Hợp tác!!!!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Tập hợp chi phí SX

Bạn định khoản như vậy là không đúng rồi, khi xuất nguyên vật liêu sử dụng, nếu vật liệu đó mua về không qua nhập kho thì nợ 621 có 111,112. Còn nếu đó là hàng tồn kho thì nợ 621/có 154. Chi phí nhân công trực tiếp nợ 622/có 334.
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

Bạn định khoản như vậy là không đúng rồi, khi xuất nguyên vật liêu sử dụng, nếu vật liệu đó mua về không qua nhập kho thì nợ 621 có 111,112. Còn nếu đó là hàng tồn kho thì nợ 621/có 154. Chi phí nhân công trực tiếp nợ 622/có 334.

Chế độ ké toán VN đang theo 2 QĐ:
- QĐ 15/2006 cho DN lớn! theo đó, chi phí SX tập hợp vào các TK 621, 622, 627 đối ứng với 154 rùi sang 155
- QĐ 48/2006 cho DN nhỏ và vừa, theo đó, ko dùng các TK 621, 622, 627 cho đơn giản hệ thống TK mà tập hợp CP sản xuất vào TK 154 rùi sang 155 luôn!
Bạn ấy hạch toán như vậy ko sai đâu (nếu theo QĐ 48)
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

E chào cả nhà! Mong cả nhà trả lời giúp e vấn đề này với.
Vấn đề thứ nhất là: Lúc e xuất vật liệu để SX: Nợ TK 1541/có TK 152, Chi phí nhân công trong kỳ: N TK 1542/có TK 334. Cà nhà cho e hỏi là lúc e nhập TP ghi nợ TK 155 nhưng e ko biết đối ứng TK nào?
Vấn đề thứ 2 là: E đăng ký với chi cục thuế góp vốn liên doanh là 1tỷ, nhưng thực tế cty chỉ mới nộp tiền mặt là 500tr. Thế e hạch toán số tiền đã đóng và số chưa đóng như thế nào? Mong cả nhà trả lời giúp e! Thank!!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ko có ai trả lời giúp e a! E mới làm nên chưa có kinh nghiệm, mọi người trả lời giúp e với. E đang cần gấp mà!

nợ 155 đối ứng với nợ 154 có 155
vốn góp định khoản:
N111 : số tiền mặt thu dược
N138: Số tiền còn chưa góp
Có411: tổng tiền
khi nào góp tiếp thì định khoản n111/112 có 138
 
Ðề: Tập hợp chi phí SX

E chào cả nhà! Mong cả nhà trả lời giúp e vấn đề này với.
Vấn đề thứ nhất là: Lúc e xuất vật liệu để SX: Nợ TK 1541/có TK 152, Chi phí nhân công trong kỳ: N TK 1542/có TK 334. Cà nhà cho e hỏi là lúc e nhập TP ghi nợ TK 155 nhưng e ko biết đối ứng TK nào?
Vấn đề thứ 2 là: E đăng ký với chi cục thuế góp vốn liên doanh là 1tỷ, nhưng thực tế cty chỉ mới nộp tiền mặt là 500tr. Thế e hạch toán số tiền đã đóng và số chưa đóng như thế nào? Mong cả nhà trả lời giúp e! Thank!!!

VĐ 1 :
Bạn xem lại hồ sơ thuế ban đầu cty bạn đăng ký với cơ quan thuế thực hiện theo chế độ kế tóan nào .
Nếu theo QĐ 48:
Khi xuất NVL, định khỏan chi phí nhân công thì làm như bạn đúng rồi.
Nhập kho thành phẩm : N155/ C154

Nếu theo QĐ 15 :
xuất NVL : N621/ C152
Nhân công : N622/ C334
Chi phí chung : N627/ C111, C334, C 153....

Tập hợp chi phí : N154, C621, C622, C627

Nhập kho Thành phẩm : N155, C 154

VĐ 2:
N111/N112 : 500 (theo từng thành viên)
N 136 : 500 (theo từng thành viên)
C411 :1.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top