Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

vthanh86

New Member
Hội viên mới
Xin cả nhà cho em hỏi.
Hiện giờ em mới làm tờ khai thuế thang 9. đang bị chậm phải nộp phạt nhưng em có 1 thắc mắc như sau: Tiền thu về của bên em khoảng 100 triệu nhưng chi ra lại khoảng 200 triệu, Vậy em phải cân bằng như thế nào cho phù hơp.Giống như bên em đang thừa hóa đơn của tháng 9.Mà bên em tháng 9 không suất hóa đơn nào.
 
Ðề: Tờ Khai Thuế

khi khai thuế thì bạn chỉ cần căn cứ vào HD mua vào và bán ra thôi nhé
 
Ðề: Tờ Khai Thuế

Khi nào có hoá đơn thì bạn mới kê khai.Nếu lỗ thì phải chịu thui.Cuối năm điều chỉnh sau bạn a.
 
Ðề: Tờ Khai Thuế

Nhưng xếp mình cứ muốn là xem có thể bỏ hóa đơn nào đề đến tháng 10 kê khai, giờ chẳng biết nên bỏ hóa đơn nào nữa.ah mà bên mình có nhập khẩu nữa thì kê bảng kê khai thuế thế nào nhỉ
 
Ðề: Tờ Khai Thuế

Nhưng xếp mình cứ muốn là xem có thể bỏ hóa đơn nào đề đến tháng 10 kê khai, giờ chẳng biết nên bỏ hóa đơn nào nữa.ah mà bên mình có nhập khẩu nữa thì kê bảng kê khai thuế thế nào nhỉ

Ke khai hđ đầu ra phải căn cứ vào ngày trên hđ chứ, làm sao muốn bỏ hay ko đc. Đã ghi hđ là coi như doanh thu của Cty rồi, kê khai trê là phạt thuế đấy. Hđ đầu vào thì có thể kê khai chậm đc.
 
Ðề: Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

Xin cả nhà cho em hỏi.
Hiện giờ em mới làm tờ khai thuế thang 9. đang bị chậm phải nộp phạt nhưng em có 1 thắc mắc như sau: Tiền thu về của bên em khoảng 100 triệu nhưng chi ra lại khoảng 200 triệu, Vậy em phải cân bằng như thế nào cho phù hơp.Giống như bên em đang thừa hóa đơn của tháng 9.Mà bên em tháng 9 không suất hóa đơn nào.

Mình thấy bạn cứ làm tờ khai bình thường thui, chẳng có vấn đề gì cả. HD đầu vào nhiều là vì nhiều lúc mình mua nhiều về rùi chưa bán cóa sao đâu, cứ để số dư đóa qua tháng sau khấu trừ tiếp. Mình nghĩ chẳng có gì hết, qua tháng sau mình xuất nhìu bù trừ cả thôi ah!:metwa::metwa:
 
Ðề: Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

theo mình bạn cứ kê khai theo đúng như hóa đơn !
nếu ko bạn có thể để tháng sau cũng được !
tháng 10 bạn kê bổ xung tháng 9 !
nhà nước cho mình kê bổ xung chậm nhất là 6 tháng mà !
 
Ðề: Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

theo mình bạn cứ kê khai theo đúng như hóa đơn !
nếu ko bạn có thể để tháng sau cũng được !
tháng 10 bạn kê bổ xung tháng 9 !
nhà nước cho mình kê bổ xung chậm nhất là 6 tháng mà !

chỉ chậm đối với đầu vào thôi em ơi. còn đầu ra mà chậm là chít đó ,
 
Ðề: Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

Xin cả nhà cho em hỏi.
Hiện giờ em mới làm tờ khai thuế thang 9. đang bị chậm phải nộp phạt nhưng em có 1 thắc mắc như sau: Tiền thu về của bên em khoảng 100 triệu nhưng chi ra lại khoảng 200 triệu, Vậy em phải cân bằng như thế nào cho phù hơp.Giống như bên em đang thừa hóa đơn của tháng 9.Mà bên em tháng 9 không suất hóa đơn nào.
Kê khai hết tất cả những hóa đơn đầu vào (trong vòng 06 tháng vẫn kê khai được).Còn hóa đơn đầu ra thì xuất tháng náo kê khai tháng đó(nếu ko muốn bị phạt).
 
Ðề: Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

theo như ý của bạn là bạn muốn để lại một ít hoá đơn đầu vào của tháng 9 để tháng sau kê khai ah? như vậy được mà,hoá đơn đầu vào có thời gian tối đa là 6 tháng bạn kê khai vẫn được nhưng đầu ra thì tháng nào kê khai tháng đó không thì cq thuế họ sẽ phạt đó.
 
Ðề: Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

Đây là báo cáo TNDN tạm tính nên bạn cứ kê khai theo hóa đơn bán và mua vào. Cuối năm tính và kết chuyển số lỗ.
 
Ðề: Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

Các pac cho em hỏi luôn: tại tờ khai Thu nhập tạm tính của Quý ấy, ví dụ: lỗ quý trước lãi quý này, như vậy phần lỗ của quý trước có được kết chuyển sang quý lãi này ko?hay vẫn phải nộp nguyên lãi của quý này, ko được kết chuyển ?thanks
 
Ðề: Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

Các pac cho em hỏi luôn: tại tờ khai Thu nhập tạm tính của Quý ấy, ví dụ: lỗ quý trước lãi quý này, như vậy phần lỗ của quý trước có được kết chuyển sang quý lãi này ko?hay vẫn phải nộp nguyên lãi của quý này, ko được kết chuyển ?thanks

Trên TK thuế TNDN tạm tính thì ở mục 6 là "lỗ đc chuyển trong kỳ" vậy nên mình sẽ chuyển lỗ của kỳ trước vào đó rồi tính tiếp bạn ạ
 
Ðề: Tạo sự cân đối trên tờ khai thuế tháng

Bạn kê khai giống như mọi người nói đó.Đầu ra xuất tháng nào phải kê khai tháng đó.Đầu vào được khê khai trong vòng 6 tháng.Còn cty có nhập khẩu thì kê khai bình thường.(Riêng mục I trong mẫu 01/GTGT , bạn tách ra hàng hóa dịch vụ mua vào trong nước và hàng hóa dịch vụ nhập khẩu)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top