Chào cả nhà, em có vấn đề này mong mọi người giải đáp giúp em với ạ.
Ngày 20/3/2015 KT hạch toán: Thanh toán máy in bạt => N2111/C1111: 255 triệu (cũng là tiền tổng giá trị hợp đồng mua máy) (mua của công ty bán máy mà lại trả bằng tiền mặt.hix)
Ngày 27/11/2015 chị ghi: tạm ứng máy in bạt => N2111/C1121: 178,6 triệu (tổng giá trị hợp đồng là: 235 triệu)
Cả hai trường hợp trên đều chưa có hóa đơn GTGT: chỉ có hợp đồng. Chị KT ghi tăng nguyên giá và cũng chưa thấy trích khấu hao, mà TS thì đã sử dụng.
Vậy giờ em phải làm sao cho hợp thức hóa các TS trên ạ?
Em biết làm thế nào để trích khấu hao cho đúng đây? hiện trên Tài khoản nguyên giá vẫn nằm đó ạ
Anh chị chỉ bảo em với ạ. em cảm ơn nhiều nhiều!
Ngày 20/3/2015 KT hạch toán: Thanh toán máy in bạt => N2111/C1111: 255 triệu (cũng là tiền tổng giá trị hợp đồng mua máy) (mua của công ty bán máy mà lại trả bằng tiền mặt.hix)
Ngày 27/11/2015 chị ghi: tạm ứng máy in bạt => N2111/C1121: 178,6 triệu (tổng giá trị hợp đồng là: 235 triệu)
Cả hai trường hợp trên đều chưa có hóa đơn GTGT: chỉ có hợp đồng. Chị KT ghi tăng nguyên giá và cũng chưa thấy trích khấu hao, mà TS thì đã sử dụng.
Vậy giờ em phải làm sao cho hợp thức hóa các TS trên ạ?
Em biết làm thế nào để trích khấu hao cho đúng đây? hiện trên Tài khoản nguyên giá vẫn nằm đó ạ
Anh chị chỉ bảo em với ạ. em cảm ơn nhiều nhiều!