Ðề: Sửa BCTC
Không có phai thì ai giúp bạn nổi
nguyên nhân lệch có thể là do:
- khi định khoản để số lẻ sau đuôi mà khi kết chuyển không kết chuyển hết số lẻ đó
ví dụ: phát sinh chi phí Nợ 642 = 400.000,45 đồng nhưng trên phần mềm nó hiện 400.000 khi kết chuyển sang 911 bạn kết chuyển Có 642 = 400.000 mà không phải 400.000,45 như vậy là trên cân đối phát sinh nó sẽ lệch là chắc, tương tự như TK 334 giữa bên nợ và bên có cũng hay lệch như vậy
nên khi định khoản nếu số lẻ đằng sau >= 5 thì lấy tăng thêm 1 đơn vị ví dự 400.000,5 = 400.001, nếu < 5 thì để nguyên giá trị 400.000,45 = 400.000
- Xem trên bảng cân đối phát sinh là rõ nhất: tài khoản từ loại 5 đến loại 9 ko có số dư cuối kỳ, nếu phát sinh dư bên nợ có nghĩa bạn đã hoạch toán bên có cáo hơn bên nợ và khi kết chuyển cuối kỳ số tiền kết chuyển nhỏ hơn phát sinh bên có nên sẽ dư bên nợ, và ngược lại cho số dư bên có
Nhận hướng dẫn thực hành số sách và làm báo cái tài chính.
LH:
chudinhxinh@gmail.com ĐT : 0906690006-0974974048