Bên em có 1 chi nhánh, hạch toán phụ thuộc, cuốn hóa đơn mua về ngày 30.6 nhưng kế toán bên chi nhánh ko biết ghi ngày xuất hóa đơn là 22.6, hóa đơn này ko thể thu hối về hủy, giờ em phải làm sao, giúp em với...cám ơn
Bên em có 1 chi nhánh, hạch toán phụ thuộc, cuốn hóa đơn mua về ngày 30.6 nhưng kế toán bên chi nhánh ko biết ghi ngày xuất hóa đơn là 22.6, hóa đơn này ko thể thu hối về hủy, giờ em phải làm sao, giúp em với...cám ơn
Bên em có 1 chi nhánh, hạch toán phụ thuộc, cuốn hóa đơn mua về ngày 30.6 nhưng kế toán bên chi nhánh ko biết ghi ngày xuất hóa đơn là 22.6, hóa đơn này ko thể thu hối về hủy, giờ em phải làm sao, giúp em với...cám ơn
Bạn nên làm BB điều chỉnh ngày hóa đơn. Vì hóa đơn mua trong tháng nên việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng không bị ảnh hưởng, do đó bạn có thể ko làm BB điều chỉnh.
Bạn nên làm BB điều chỉnh ngày hóa đơn. Vì hóa đơn mua trong tháng nên việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng không bị ảnh hưởng, do đó bạn có thể ko làm BB điều chỉnh.
Hàng tháng bạn có làm báo cáo hóa đơn ko (Mẫu 26/BC TT 120).
Hóa đơn mua ngày 30.6, lập báo cáo tăng trong tháng.
Viết hóa đơn ngày 22.6 vẫn là sử dụng trong tháng.
Về cơ bản là mua ngày 30, lại xuất ngày 22 là ko đúng. Nếu bên mua chịu trả lại hóa đơn thì ko việc gì, nhưng họ ko trả lại hóa đơn thì sao. Làm như thế vẫn được chứ.
Hàng tháng bạn có làm báo cáo hóa đơn ko (Mẫu 26/BC TT 120).
Hóa đơn mua ngày 30.6, lập báo cáo tăng trong tháng.
Viết hóa đơn ngày 22.6 vẫn là sử dụng trong tháng.
Về cơ bản là mua ngày 30, lại xuất ngày 22 là ko đúng. Nếu bên mua chịu trả lại hóa đơn thì ko việc gì, nhưng họ ko trả lại hóa đơn thì sao. Làm như thế vẫn được chứ.
Nếu vậy thì phải tính cho 1 năm lun bạn nha. Các tháng có thể sai lệch nhưng cuối năm QT tình hình use HĐ thì phải chính xác. Thuế căn cứ vào cái QT năm của ta đó bạn.
Nếu vậy thì phải tính cho 1 năm lun bạn nha. Các tháng có thể sai lệch nhưng cuối năm QT tình hình use HĐ thì phải chính xác. Thuế căn cứ vào cái QT năm của ta đó bạn.
Bây giờ nộp báo cáo tình hình sd hàng tháng mà bạn. Nếu như rơi vào t/h vậy bạn làm sao khi người mua ko trả lại hóa đơn. Cuối cùng thì làm BB đ/c thôi. T/h ngân hàng thì càng kho hơn, phát sinh ngày nào thì họ đã hạch toán rồi còn gì.
Bạn chỉ cần làm biên bản điều chỉnh hoá đơn là đuợc trong đó ghi rõ ndung truớc khi điều chỉnh là HĐ xuất ngày 22/06
Sau khi điều chỉnh HĐ xuất ngà 30/06/2009
Lý do điều chỉnh : Do ghi sai ngày xuất bạn nhé !