Em có 1 câu hỏi muốn được tư vấn:
Công ty em là công ty có vốn liên doanh nước ngoài, Công ty đối tác bên nước ngoài có gửi tặng lô hàng NVL trị giá 800tr để sản xuất thành phẩm. Khi khai báo hải quan, do bên DV Khai quan và bên Đối tác có chút nhầm lẫn nên khai sai là mã A12 và Phương thức thanh toán là K/C, thực tế là hàng này là mã H11 không cần TT, mà hàng đã đc kiểm hóa, thông quan, đã đóng đầy đủ các chi phí thông quan và đã đưa về kho. Bây giờ mới phát hiện sai, có báo dịch vụ Khai quan nhưng họ nói ko thể nào đổi đc loại hình nhập khẩu. Anh chị có thể tư vấn giúp em là giờ em phải làm gì để có thể sử dụng lô hàng này ạ ?
Công ty em là công ty có vốn liên doanh nước ngoài, Công ty đối tác bên nước ngoài có gửi tặng lô hàng NVL trị giá 800tr để sản xuất thành phẩm. Khi khai báo hải quan, do bên DV Khai quan và bên Đối tác có chút nhầm lẫn nên khai sai là mã A12 và Phương thức thanh toán là K/C, thực tế là hàng này là mã H11 không cần TT, mà hàng đã đc kiểm hóa, thông quan, đã đóng đầy đủ các chi phí thông quan và đã đưa về kho. Bây giờ mới phát hiện sai, có báo dịch vụ Khai quan nhưng họ nói ko thể nào đổi đc loại hình nhập khẩu. Anh chị có thể tư vấn giúp em là giờ em phải làm gì để có thể sử dụng lô hàng này ạ ?