Sai bảng cân đối phát sinh

bemeo012

New Member
Hội viên mới
Có 1 công ty thành lập được 5 năm và là công ty xây dựng, nhưng trên bảng cân đối phát sinh đã làm sai, là phần khấu hao lại để - và để bên nợ, lại có thêm tài khoản 155 là thành phẩm nhập kho, nhà thì làm sao mà cho vào kho được. Vậy theo mọi ng giờ t lên làm gì với báo cáo tài chính của 5 năm .
 
Ðề: Sai bảng cân đối phát sinh

Có 1 công ty thành lập được 5 năm và là công ty xây dựng, nhưng trên bảng cân đối phát sinh đã làm sai, là phần khấu hao lại để - và để bên nợ, lại có thêm tài khoản 155 là thành phẩm nhập kho, nhà thì làm sao mà cho vào kho được. Vậy theo mọi ng giờ t lên làm gì với báo cáo tài chính của 5 năm .

Bên xây dựng là xây dựng gì nếu làm bên cầu đường sẽ có thành phầm nhập kho!
Khấu hao để bên nợ hay bên có cũng không sao cả! chỉ là số phát sinh nó sẽ cao hơn thôi!
Nếu bên nợ thì ghi âm số đó!
 
Ðề: Sai bảng cân đối phát sinh

Có 1 công ty thành lập được 5 năm và là công ty xây dựng, nhưng trên bảng cân đối phát sinh đã làm sai, là phần khấu hao lại để - và để bên nợ, lại có thêm tài khoản 155 là thành phẩm nhập kho, nhà thì làm sao mà cho vào kho được. Vậy theo mọi ng giờ t lên làm gì với báo cáo tài chính của 5 năm .
Dear ban!
cai 155 thì mình không nắm rõ lắm, còn 214 thì theo mình không có số dư nợ, vì khi phát sinh là ps có, chỉ có thanh lý+ nhượng bán thì nó mới PS nợ, mà PS nợ ng ta chỉ hạch toán 214 phần đã trích -> đưa về 0, nên theo tầm hiểu biết của mình nó chỉ có dư có :)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top