Cả nhà giúp giùm em trường hợp này nhé:
Tháng 3 bạn em xuất 10 hoá đơn nhưng ghi nhận có 9.
Đến tháng 5 mới phát hiện ra. Lúc này VAT đầu ra của tháng 3 sai còn báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn đã bị sai từ tháng 3 luôn Giờ nó phải làm thế nào ạ?
chỉ làm lại điều chỉnh thôi hay còn phải làm lại cả báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn từ tháng 3 đến giờ nữa?
Cần những thủ tục nào thì mong cả nhà chỉ giáo giùm em với. Em chưa gặp bao giờ nên khi nó hỏi hơi bị lúng túng
Tháng 3 bạn em xuất 10 hoá đơn nhưng ghi nhận có 9.
Đến tháng 5 mới phát hiện ra. Lúc này VAT đầu ra của tháng 3 sai còn báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn đã bị sai từ tháng 3 luôn Giờ nó phải làm thế nào ạ?
chỉ làm lại điều chỉnh thôi hay còn phải làm lại cả báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn từ tháng 3 đến giờ nữa?
Cần những thủ tục nào thì mong cả nhà chỉ giáo giùm em với. Em chưa gặp bao giờ nên khi nó hỏi hơi bị lúng túng