Xin chào mọi người,!
Em mới đi làm từ tháng 4-2011, công ty em đang làm là gia công các sản phẩm cơ khi. Vấn đề khó khăn em gặp phải là người kế toán cũ nghỉ từ tháng 3-2011, không bàn giao sổ chi tiết TK 152. Nhìn trên BCTC em chỉ biết rằng tồn cuối 2010 của Tk 152 là 1.2 tỷ còn chi tiết là những gì thì em không biết.Tháng 01/2011 đã phải dùng NVL rồi, nhưng cuối tháng mới có hóa đơn nhập NVL thì bắt buộc em phải lấy số tồn của năm 2010 xuất dùng. Anh chị hãy giúp em !
Thứ 2 là người kế toán trước đó bày cho em cách tính giá thành ngược. Đó là lấy( 511=Mức tiền nộp NSNN:25%). Lấy DT - kết quả là ra giá thành tổng-Chi phí = TK152. Sau đó lấy TK 152 chia theo từng tháng. Nhưng em ko hiểu cách làm này là như thế nào. Vì em mới ra trường. Sắp hết năm báo cáo tài chính rùi mà em chưa vào được một loại sổ gì. Em rất lo .Mong các bác chỉ giáo !
Em mới đi làm từ tháng 4-2011, công ty em đang làm là gia công các sản phẩm cơ khi. Vấn đề khó khăn em gặp phải là người kế toán cũ nghỉ từ tháng 3-2011, không bàn giao sổ chi tiết TK 152. Nhìn trên BCTC em chỉ biết rằng tồn cuối 2010 của Tk 152 là 1.2 tỷ còn chi tiết là những gì thì em không biết.Tháng 01/2011 đã phải dùng NVL rồi, nhưng cuối tháng mới có hóa đơn nhập NVL thì bắt buộc em phải lấy số tồn của năm 2010 xuất dùng. Anh chị hãy giúp em !
Thứ 2 là người kế toán trước đó bày cho em cách tính giá thành ngược. Đó là lấy( 511=Mức tiền nộp NSNN:25%). Lấy DT - kết quả là ra giá thành tổng-Chi phí = TK152. Sau đó lấy TK 152 chia theo từng tháng. Nhưng em ko hiểu cách làm này là như thế nào. Vì em mới ra trường. Sắp hết năm báo cáo tài chính rùi mà em chưa vào được một loại sổ gì. Em rất lo .Mong các bác chỉ giáo !