Phiếu thu, phiếu chi

moontiny1303

New Member
Hội viên mới
Anh Tú là nhân viên công ty em.
Ngày 01/09 anh Tú ứng 1.000.000 đ để mua vật tư
Cuối tháng anh Tú đưa em số hóa đơn mua hàng mà anh ấy dùng trong khoản tiền 1trieu đó, tức là các khoản chi tiết trong số tiền 1trieu đã ứng.
Em muốn hỏi là ngày 01/09 mình có phải viết phiếu chi khoản tạm ứng đó ko? hay là chỉ viết phiếu chi cho các khoản chi chi tiết trong số tiền ứng đó?
Hay là phải viết cả 2 khoản?
Mọi người giúp nhé, em rối quá


---------- Post added at 08:08 ---------- Previous post was at 07:42 ----------

upppppppppppppppppppp giúp em với ạ, hôm nay 30 rồi mà em chưa làm xong
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Anh Tú là nhân viên công ty em.
Ngày 01/09 anh Tú ứng 1.000.000 đ để mua vật tư
Cuối tháng anh Tú đưa em số hóa đơn mua hàng mà anh ấy dùng trong khoản tiền 1trieu đó, tức là các khoản chi tiết trong số tiền 1trieu đã ứng.
Em muốn hỏi là ngày 01/09 mình có phải viết phiếu chi khoản tạm ứng đó ko? hay là chỉ viết phiếu chi cho các khoản chi chi tiết trong số tiền ứng đó?
Hay là phải viết cả 2 khoản?
Mọi người giúp nhé, em rối quá


---------- Post added at 08:08 ---------- Previous post was at 07:42 ----------

upppppppppppppppppppp giúp em với ạ, hôm nay 30 rồi mà em chưa làm xong

Ngày 01/9:
Nợ 141: 1tr
Có 1111: 1tr

Cuối tháng nhận hóa đơn:
Nợ 6xx:
Có 141
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Ko ý em là có phải viết tất cả vào phiếu chi ko?
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Nhưng mà nếu ko ghi cụ thể thì làm sao mình biết là chi vào những khoản gì? tớ cũng nghĩ là chỉ viết tạm ứng mua đồ gia công là được, nhưng còn mấy hóa đơn bán lẻ đó, chả lẽ chỉ để đối chiếu thôi hả bạn? thấy cứ sao ý
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Nhưng mà nếu ko ghi cụ thể thì làm sao mình biết là chi vào những khoản gì? tớ cũng nghĩ là chỉ viết tạm ứng mua đồ gia công là được, nhưng còn mấy hóa đơn bán lẻ đó, chả lẽ chỉ để đối chiếu thôi hả bạn? thấy cứ sao ý

mấy cái hóa đơn kia bạn định khoản rùi.
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Ngày 1/9: bạn lập phiếu chi chi tiền đúng bằng khoản đã tạm ứng là 1 tr với nội dung là tạm ứng tiền mua vật tư.
N141: 1tr
C111: 1tr
Cuối tháng, bạn căn cứ vào hóa đơn, hạch toán chi tiết tăng tài khoản vật liệu hay chi phí (nếu cty của bạn có nhân viên theo dõi vật tư riêng thì bạn chỉ cấn biết tổng giá trị vật tư đã mua, còn chi tiết đã được kế toán vật tư theo dõi riêng), đồng thời giảm nợ ứng
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Ngày 1/9 viết 1 cái phiếu chi với nội dung: Chi tạm ứng cho ... để mua hàng
Bạn không phải băn khoăn vì không biết mục đích của việc chi tiền này, bởi sau khi mua hàng, nhân viên sẽ phải lập một bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ có liên quan chứng minh việc sử dụng tạm ứng đó của họ.
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Vâng thế bây giờ em làm thế này được ko ạ?
Ngày 01/09 em lập phiếu chi: Nợ TK 141/Có TK111
Cuối tháng có chứng từ hóa đơn nào em cho vào phiếu chi hết, và định khoản là: Nợ TK 152(dn sản xuất ạ)/Có TK 141
Vậy được ko ạ?
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Cuối tháng có chứng từ cho vào phiếu chi hết nghĩa là sao? Chỉ khi nào phát sinh nghiệp vụ chi tiền (Có TK 111) thì mới lập phiếu chi.
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Bạn khỏi kphải làm phiếu chi này 01/09 làm z nếu chứng từ tháng 10 về bạn định khoản nợ 152 có 111 và tất cả cacxs nghiệp vụ phát sinh liên quan đến số tiền đó nếu k hết 1 triệu thì miễn anh đó trả lại tiền thừa thì bạn đỡ phải hoạch toán quan TK 141 mà TK 111 cũng k ảnh hưởng
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Bạn khỏi kphải làm phiếu chi này 01/09 làm z nếu chứng từ tháng 10 về bạn định khoản nợ 152 có 111 và tất cả cacxs nghiệp vụ phát sinh liên quan đến số tiền đó nếu k hết 1 triệu thì miễn anh đó trả lại tiền thừa thì bạn đỡ phải hoạch toán quan TK 141 mà TK 111 cũng k ảnh hưởng

Nếu làm như sis này nói thì đơn giản hơn bao nhiêu nhỉ?ko phải qua TK 141 nữa. Lúc ứng tiền thì mình ghi vào sổ số tiền ứng, lúc nào đưa hóa đơn về mình cộng tiền lại rồi đối trừ với số tiền ứng xem âm hay dương, và mình viết PC cho những hóa đơn kia Nxxx/Có 111. Vậy nhỉ?
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

ngày 1/9 bạn xuất phiếu chi tạm ứng mua vật tư. đến cuối tháng khi nhận được hóa đơn chứng từ thì bạn chỉ phải định khoản thanh toán tạm ứng mà thôi. không phải dùng gì đến phiếu chi nữa.
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

À tức là nếu thừa tiền thì mình ghi là nợ TK1111/Có TK 141 phải ko ạ? những chứng từ kia chỉ để đối chiếu chứ ko phải vào phiếu chi lần nữa đúng ko bạn?
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

ủa, làm vậy cũng được hả? công ty e thì khi chi tiền tạm ứng đều phải qua 141 hết chứ không được làm đơn giản như thế. khi về thanh toán thì phải thanh toán tạm ứng :votay:

---------- Post added at 02:51 ---------- Previous post was at 02:49 ----------

ok đúng rồi đó
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

Ừ hic tớ cũng chưa làm thế, thấy 1 bạn trên này bảo vậy. còn gấu trúc bảo tớ là chỉ viết PC ngày 1/9, còn mấy hóa đơn cuối tháng kia ko cần viết mà chỉ để so sánh với khoản tạm ứng ngày 1/9 thôi đúng ko?
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

chào bạn nếu đúng sách vở thì thế này!
đầu tháng nhận tạm ứng:
n141
có 111
viết phiếu tạm ứng

cuối tháng:
tạm ứng thiếu :
trích thêm
n141 số tiền tạm ứng thiếu
n111
-> phiếu tạm ứng thêm
-> phiếu chi

trích thừa thu lại tiền mặt
n111
có 141
->phiếu chi tiền (tiền tạm ứng trừ tiền thừa)
->phiếu hoàn ứng

kết chuyển về chi phí
n641,642...
c141

Th­ực tế mình làm
tạm ứng:->phiếu tạm ứng
HD ->phiếu chi
tạm ứng theo dõi riêng.
khi hóa đơn về thì hạch toán
n641,642...
c111
không ht tạm ứng
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

ban cu dinh khoan nhu the la ok

---------- Post added at 03:17 ---------- Previous post was at 03:03 ----------

theo như công ty mình thì khi tạm ứng cho nhân viên đi công tác thì ghi
no 141: 1tr
co111: 1tr
khi hóa đơn về thanh toan thj ghi
no 152,153..tuy thuoc mua gi
no 111(so tien con thua)
có 141:1tr
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

trích thừa thu lại tiền mặt
nợ 111
có 141
->phiếu chi tiền (tiền tạm ứng trừ tiền thừa)
->phiếu hoàn ứng

Nhầm tí bạn ơi, ghi Nợ Tk 111 thì phải viết phiếu thu tiền chứ.
 
Ðề: Phiếu thu, phiếu chi

ok thanks nha!

---------- Post added at 03:47 ---------- Previous post was at 03:44 ----------

là phiếu hoàn ứng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top