phát sinh tháng 12 nhưng kết chuyển tồn kho sang 2010 được không?

sapakova

Member
Hội viên mới
Chào mọi người !
Mọi người ơi cho tớ hỏi công ty tớ có 1 hoá đơn hàng hoá phát sinh tháng 12 và đã lấy hoá đơn đầu vào, ( giá trị hơn 10 tr ) nhưng sếp tớ không muốn làm tồn kho của năm 2009 mà cho vào năm 2010. vì thường là công ty tớ mua hàng về xuất bán luôn lên không qua kho, giờ tự nhiên có mỗi cái hoá đơn T12 này mà phải làm sổ sách kho cũng lích kích lại tốn giấy vở. liệu làm theo cách của sếp tớ nói có được không vậy ? ai biết chỉ dùm mình với nha !
 
Ðề: phát sinh tháng 12

Bình thường công ty bạn mua hàng về bán luôn ko qua kho? Nghĩa là HT thẳng vào TK 632???

Giờ muốn nó là hàng tồn kho thì nhập kho Ht vô Tk 156, khi nào bán thì xuất ra có gì đâu mà ko được hả bạn??? Có mỗi1 HĐ như vậy thì cũng chẳng có gì là lích kích như bạn nói đâu!
 
Ðề: phát sinh tháng 12

Bình thường công ty bạn mua hàng về bán luôn ko qua kho? Nghĩa là HT thẳng vào TK 632???

Giờ muốn nó là hàng tồn kho thì nhập kho Ht vô Tk 156, khi nào bán thì xuất ra có gì đâu mà ko được hả bạn??? Có mỗi1 HĐ như vậy thì cũng chẳng có gì là lích kích như bạn nói đâu!
không bạn hiểu sai ý tớ rùi, tức là bây giờ tớ không muốn làm tồn kho của năm 2009, mà sang năm 2010 tớ sẽ mở sổ kho, và cho hoá đơn đó vào 2010 có được không ?
 
Ðề: phát sinh tháng 12

không bạn hiểu sai ý tớ rùi, tức là bây giờ tớ không muốn làm tồn kho của năm 2009, mà sang năm 2010 tớ sẽ mở sổ kho, và cho hoá đơn đó vào 2010 có được không ?
À! Được chứ bạn, vì HĐ đó phát sinh vào tháng 12, bạn ko kê khai vô tháng 12 coi như hđ về muộn sang năm bạn mới nhận đựoc.

Hoàn toàn được bạn à!
 
Ðề: phát sinh tháng 12

À! Được chứ bạn, vì HĐ đó phát sinh vào tháng 12, bạn ko kê khai vô tháng 12 coi như hđ về muộn sang năm bạn mới nhận đựoc.

Hoàn toàn được bạn à!

uh như thế năm t12/2009 tớ phải định khoản như thế nào, tớ làm như thế này có được không nhé
Nợ Tk 151
có TK 111
Sang đến T1/2010
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 151
nhưng mà tớ vẫn thấy như thế nào ý vì rõ ràng nếu coi là hd là về muộn nhưng trên hoá đơn đề rõ ngày 16 tháng 12 năm 2009 rùi.
Mà cuối năm mình phải nộp cho cơ quan thuế bảng tổng hợp nộp NSNN năm 2009 nữa ah. bạn nào có mẫu cho mình xin nhé , mail của mình : ha_lan213@yahoo.com
 
Sửa lần cuối:
Ðề: phát sinh tháng 12

uh như thế năm t12/2009 tớ phải định khoản như thế nào, tớ làm như thế này có được không nhé
Nợ Tk 151
có TK 111
Sang đến T1/2010
Nợ TK 156
Nợ TK 133
Có TK 151
nhưng mà tớ vẫn thấy như thế nào ý vì rõ ràng nếu coi là hd là về muộn nhưng trên hoá đơn đề rõ ngày 16 tháng 12 năm 2009 rùi.
Mà cuối năm mình phải nộp cho cơ quan thuế bảng tổng hợp nộp NSNN năm 2009 nữa ah. bạn nào có mẫu cho mình xin nhé , mail của mình : ha_lan213@yahoo.com
Bạn Ht vậy sai rồi ! ĐÓ là Th hoa đơn về hàng chưa về mới HT vô Tk 151 ( mà nói rõ hơn nữa nếu vậy thì bạn HT thế vẫn sai

Ở đây là hàng về HDD chưa về mà( coi như)
nên bạn HT như này
Nợ Tk 156/có Tk331 ( chưa thuế)

-sang 2010 ngay ngày 1/1 bạn đã có thể HT Nợ Tk133/Có Tk 331 ( thuế)

KO sao cả đâu, thế bạn nhé! Chúc bạn thành công
 
Ðề: phát sinh tháng 12

Van.anh ui! Sapakova đang không muố mở sổ chi tiết hh 2009, bạn ấy định để qua 2010 mới mở sổ này --> bạn ấy muốn HT: HĐ về trước, hàng vê sau
Sapakova HT như sau nhé
-T12/09
N151
N133(nếu có)
C331, 111, 112
-sang T1 2010 (hàng về)
N156/C151
 
Ðề: phát sinh tháng 12

Nếu dùng 151 hay 156 gì cũng liên quan tới hàng tồn, đều cũng có những thủ tục linh tinh.

Nếu dùng 151 thì hàng đang ở đâu ? cũng phải làm BB kiểm kê, chưa kể làm thủ tục linh tinh khác ( hàng còn trên đường hay gửi kho bên bán...)

Tốt nhất bạn cứ cho tồn kho 156 đi, ko rắc rối lắm mà lại tuân thủ đúng nguyên tắc ghi nhận kịp thời và chính xác của kế toán nữa.
 
Ðề: phát sinh tháng 12

Nếu dùng 151 hay 156 gì cũng liên quan tới hàng tồn, đều cũng có những thủ tục linh tinh.

Nếu dùng 151 thì hàng đang ở đâu ? cũng phải làm BB kiểm kê, chưa kể làm thủ tục linh tinh khác ( hàng còn trên đường hay gửi kho bên bán...)

Tốt nhất bạn cứ cho tồn kho 156 đi, ko rắc rối lắm mà lại tuân thủ đúng nguyên tắc ghi nhận kịp thời và chính xác của kế toán nữa.

Thật vậy ạh! chết thật cái khoản làm số sách về kho lâu lắm rùi tớ không làm
các sổ gồm : thẻ kho, bảng tổng hợp nhập xuất tồn, chi tiết nhập xuất tồn mới cả sổ gì nữa nhỉ ?
 
Ðề: phát sinh tháng 12

Van.anh ui! Sapakova đang không muố mở sổ chi tiết hh 2009, bạn ấy định để qua 2010 mới mở sổ này --> bạn ấy muốn HT: HĐ về trước, hàng vê sau
Sapakova HT như sau nhé
-T12/09
N151
N133(nếu có)
C331, 111, 112
-sang T1 2010 (hàng về)
N156/C151
Hì ! Trưa em vội quá quên mất, trên đường về mới nhớ ra mình bảo bạn ấy thế thì vẫn là hàng tồn..........!hi`

Sakova nè! Tốt nhất bạn cứ làm đúng đi, có lằng nhằng gì lắm đâu khi cái HDD ấy cũng chỉ có 50tr chắc cũng ko nhìu mặt hàng nên ko phức tạp đâu.

Mà chỗ mình HDD về sau ấy, thì mình HT vào thời điểm HD về ( ko có HT hàng về HT chưa về gì cả) hi cũng ko thấy có vấn đề chi..........

Đương nhiên tốt nhất là phản ánh đúng và kịp thời,,,nhưng mà bạn muốn để sang 2010 hay ta cứ coi như hàng và HDD đều về ngày 1/1/2010 . Đến thời điểm đó bạn HT , ok??
 
Ðề: phát sinh tháng 12

Hì ! Trưa em vội quá quên mất, trên đường về mới nhớ ra mình bảo bạn ấy thế thì vẫn là hàng tồn..........!hi`

Sakova nè! Tốt nhất bạn cứ làm đúng đi, có lằng nhằng gì lắm đâu khi cái HDD ấy cũng chỉ có 50tr chắc cũng ko nhìu mặt hàng nên ko phức tạp đâu.

Mà chỗ mình HDD về sau ấy, thì mình HT vào thời điểm HD về ( ko có HT hàng về HT chưa về gì cả) hi cũng ko thấy có vấn đề chi..........

Đương nhiên tốt nhất là phản ánh đúng và kịp thời,,,nhưng mà bạn muốn để sang 2010 hay ta cứ coi như hàng và HDD đều về ngày 1/1/2010 . Đến thời điểm đó bạn HT , ok??
uh có thể coi được là như thế nhưng khổ nỗi hóa đơn đề ngày 26 tháng 12 năm 2009 mất rùi,
 
Ðề: phát sinh tháng 12

uh có thể coi được là như thế nhưng khổ nỗi hóa đơn đề ngày 26 tháng 12 năm 2009 mất rùi,
Tưởng là 16 chứ 26 thì càng vô tư đi bạn..........Chậm 6 ngày oki đi!

Ngày 1-1-2010 bạn Ht nhé, có gì mà phải áy náy thế chứ..........Bên mình còn chậm tới tháng cơ mà ( lúc đó mình mới HT đó nhé, có thấy sao đâu.....)
 
Ðề: phát sinh tháng 12

Tưởng là 16 chứ 26 thì càng vô tư đi bạn..........Chậm 6 ngày oki đi!

Ngày 1-1-2010 bạn Ht nhé, có gì mà phải áy náy thế chứ..........Bên mình còn chậm tới tháng cơ mà ( lúc đó mình mới HT đó nhé, có thấy sao đâu.....)

Chưa thấy chứ ko phải ko thấy bạn ơi .

Hóa đơn là bằng chứng chứng mình là việc giao dịch mua bán đã diễn ra, vậy bên bán đã giao hàng cho bạn nhưng bên bạn lại ko nhập, vậy trong thời gian từ 16/12 tới 1/1 hàng đang ở đâu ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top