Phân bổ như thế nào?

mylienvo12

New Member
Hội viên mới
Mọi ng cho em hỏi:
Sếp đi học AV để nâng cao nghiệp vụ. Một khóa 2.5 tháng với 2.500.000đ
Như vậy số tiền ấy phân bổ cho 2.5 tháng ntn?
Định khoản phân bổ ây ra sao?
Mong mọi ng chỉ giúp em vớ
Thank you


:hichic::hichic::hichic::hichic:
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

cái này đúng ra là sếp phải tự bỏ tiền của mình ra mà đi học, trừ trường hợp đây là nguồn kinh phí để đào đạo nhân viên
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

bạn treo trên tk142 cuối tháng phân bổ trên tk642
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

Mọi ng cho em hỏi:
Sếp đi học AV để nâng cao nghiệp vụ. Một khóa 2.5 tháng với 2.500.000đ
Như vậy số tiền ấy phân bổ cho 2.5 tháng ntn?
Định khoản phân bổ ây ra sao?
Mong mọi ng chỉ giúp em vớ
Thank you


:hichic::hichic::hichic::hichic:

Hix có thể định khoản một cách cụ thể hơn ko?
EM mới vào nghề nên ji ji cũng mới toanh
CA
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

Hix có thể định khoản một cách cụ thể hơn ko?
EM mới vào nghề nên ji ji cũng mới toanh
CA

Phân bổ tròn tháng. 2 tháng hoặc 3 tháng.
Nợ 142: 2.500.000VNĐ
Co 111, 112: 2.500.000VNĐ

Hàng tháng đưa vào Chi phí: 2 tháng
Nợ 642: 1.250.000
Có 142: 1.250.000
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

Mọi ng cho em hỏi:
Sếp đi học AV để nâng cao nghiệp vụ. Một khóa 2.5 tháng với 2.500.000đ
Như vậy số tiền ấy phân bổ cho 2.5 tháng ntn?
Định khoản phân bổ ây ra sao?
Mong mọi ng chỉ giúp em vớ
Thank you


:hichic::hichic::hichic::hichic:

Có 2,5 triệu thôi chị cho hết vào chi phí cho xong, ko phải theo dõi
Nợ 642
Có 111 ( nếu chi bằng tiền mặt)
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

Mọi ng cho tớ hỏi:

TSCĐ của cty tớ là 21.250.000đ đc sử dụng 2 năm
Vậy tính khấu hao ntn? định khoản ntn?
Hix, mọi ng chỉ em với
Em mới vào nghề nên hok rõ vấn đề này lắm
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

Mua TSCĐ hạch toán
N211
N1331
C111, 112
Hàng tháng trích khấu hao tuỳ thuộc vào tài sản đó sử dụng cho bộ phận nào thì trích cho bộ phận đó
N627, 641, 642
C214
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

Mua TSCĐ hạch toán
N211
N1331
C111, 112
Hàng tháng trích khấu hao tuỳ thuộc vào tài sản đó sử dụng cho bộ phận nào thì trích cho bộ phận đó
N627, 641, 642
C214

Vậy là khi 214 bằng với 2111 là mình hết khấu hao TSCĐ đó à!
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

Mọi ng cho tớ hỏi:

TSCĐ của cty tớ là 21.250.000đ đc sử dụng 2 năm
Vậy tính khấu hao ntn? định khoản ntn?
Hix, mọi ng chỉ em với
Em mới vào nghề nên hok rõ vấn đề này lắm

Như bạn " yeumaidang " hạch toán như thế là đúng rồi.
Bạn muốn tính khấu hao ntn thì bạn phải cung cấp thêm thông tin: Công ty bạn tính khấu hao theo phương pháp nào ???
 
Ðề: Phân bổ như thế nào?

ít có ts bị mất lắm bạn à chỉ có bị hư hỏng đem thanh lý bán đi hoặc laaf cho xuống làm công cụ dụng cụ thôi
nếu bị mất nếu chưa tìm ra nguyên nhân
NƠtk 1388 phần GTCL
NOtk 214 gt khấu hao tích lũy
COtk 211 NG tài sản
nếu có nguyên nhân con tùy xếp sử lý
NOtk tài khoản liên quan
CÓtk 1388
tài sản cố định hổng đem thanh lý
NOtk811 GTCL tài sản
NOtk 214 GT khấu hao lũy kế
CÓtk 211
phần thu về từ thanh lý
NOtk111/112
COtk 711
COtk 33311
trong quá trình thanh lý phát sinh chi phí đưa vô tk 811
TSCD hư chuyển xuống làm CCDC
NOTK153 GTCL tài sản
NOTK214 GT khấu hao lũy kế
COtk 211
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top