phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

lapnghiepdn

New Member
Hội viên mới
bên mình có mua máy in, máy phô to đã qua sử dụng trị giá từ 4 tr đến 6 triệu mình hạch toán hết vào 1 tháng mà mình nhận hóa đơn luôn mình ko biết giá trị bao nhiêu thì phải phân bổ, và phân bổ cho các tháng về sau hay bắt đầu từ các tháng trước đó. Nếu ko phân bổ thì có vấn đề gì ko mọi người giúp em với
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

Phân bổ thì hợp lý hơn và không rơi vào trường hợp tháng thì lãi nhiều tháng thì lỗ nhiều,còn giá trị đó mà so với chi phí công ty hằng tháng mà bạn thấy ít thì cho vào một lần cũng khoẻ,
Bạn phân bổ ngay từ tháng bạn đưa vào sử dụng nha
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

Phân bổ thì hợp lý hơn và không rơi vào trường hợp tháng thì lãi nhiều tháng thì lỗ nhiều,còn giá trị đó mà so với chi phí công ty hằng tháng mà bạn thấy ít thì cho vào một lần cũng khoẻ,
Bạn phân bổ ngay từ tháng bạn đưa vào sử dụng nha

bên em thường sử dụng rồi cuối năm mới lấy hóa đơn như vậy thì mình có được quyền phân bổ về trước ko hay bắt buộc phải phân bổ cho năm sau vậy
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

e sử dụng khi nào thì ko ai biết ,họ chỉ biết khi trên hoá đơn ghi ngày nào thui ,bởi vậy căn cứ trên hoá đơn mới hạch toán và chi tiền cùng thời điểm cho khoẻ
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

e sử dụng khi nào thì ko ai biết ,họ chỉ biết khi trên hoá đơn ghi ngày nào thui ,bởi vậy căn cứ trên hoá đơn mới hạch toán và chi tiền cùng thời điểm cho khoẻ

bên em có nhiều hóa đơn như là mua bảo hiểm cho ô to , mua ghế giám đốc, mua máy vi tính, bảo dưỡng ô to đều nhận hóa đơn vào tháng 12 vây em chỉ được phép hạch toán từ tháng 12 / 2010 trở đi đến năm 2011 chứ có được hạch toán định khoản trước tháng 12 năm 2010 có được ko nghĩa là định khoản vào tháng 7,8 9,10/ 2010
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

dc ,nhưng phải có phiếu nhập nợ hàng lúc tháng 7,8,9 ....và định khoản sổ kế toán là mua hàng nợ chưa thanh toán (nghĩa là hàng về trc ,hoá đơn về sau) đến tháng 12 bạn lấy hoá đơn về và định khoản trả nợ cùng với khai thuế.Mà là vậy chi cho mệt nhỉ? hoá đơn về mình làm 1 thể cho khoẻ
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

dc ,nhưng phải có phiếu nhập nợ hàng lúc tháng 7,8,9 ....và định khoản sổ kế toán là mua hàng nợ chưa thanh toán (nghĩa là hàng về trc ,hoá đơn về sau) đến tháng 12 bạn lấy hoá đơn về và định khoản trả nợ cùng với khai thuế.Mà là vậy chi cho mệt nhỉ? hoá đơn về mình làm 1 thể cho khoẻ
Thế chị cho e hỏi là bên chỗ e cũng mua máy scan, máy in và điện thoại bàn, máy tính nữa, vì doanh thu mấy tháng cao nên e k phân bổ mà cho hết vào chi phí, như thế có đc k ah
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

Đưa hết vào chi phí cũng được mà bạn
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

Theo mình thì để phản ánh chính xác lãi/lỗ trong từng tháng, tránh tình trạng tháng thì lãi quá cao, tháng thì lỗ quá nhiều thì nên làm như sau:

- Đối với các khoản chi phí đã phát sinh, đã có hóa đơn nhưng chi phí này liên quan đến nhiều tháng thì hạch toán: Nợ 142/331, 152, 153...Sau đó hàng tháng phân bổ chi phí: Nợ 627, 641, 642.

- Hàng tháng đối với các chi phí đã phát sinh nhưng chưa có hóa đơn thì hạch toán trích trước chi phí: Nợ 627, 641, 642/Có 335. Cuối năm phải đòi cho được các hóa đơn của các chi phí trích trước này về để quyết toán TK 335. Khi hóa đơn đòi về được thì hạch toán Nợ 335/Có 331, 112,111. Nếu không đòi hó đơn về được thì tất cả các chi phí tạm trích trước trong năm phải ghi giảm lại hạch toán: Nợ 335/Có 627, 641, 642.

Các bạn mua hàng, hay có sử dụng dịch vụ gì thì phải lấy hóa đơn về đúng thời điểm phát sinh hoặc đúng năm tài chính để phản ánh chính xác chi phí cho công ty các bạn ah.
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

bên mình có mua máy in, máy phô to đã qua sử dụng trị giá từ 4 tr đến 6 triệu mình hạch toán hết vào 1 tháng mà mình nhận hóa đơn luôn mình ko biết giá trị bao nhiêu thì phải phân bổ, và phân bổ cho các tháng về sau hay bắt đầu từ các tháng trước đó. Nếu ko phân bổ thì có vấn đề gì ko mọi người giúp em với

nếu giá trị không quá lớn thì bạn đưa vào chi phí của tháng đó cũng đc, còn không thì đưa vào 142 phân bổ đều cho cả năm
 
Ðề: phân bổ như thế nào cho hợp lý 142

nếu giá trị không quá lớn thì bạn đưa vào chi phí của tháng đó cũng đc, còn không thì đưa vào 142 phân bổ đều cho cả năm

em có vấn đề này mong bác giúp em với, doanh thu và chi phí pho to in ấn phát sinh cùng 1 tháng nhưng ngày nhận hóa đơn văn phòng phẩm về sau ngày xuất hóa đơn phản ánh doanh thu vậy em có thể phân bổ chi phí vào cùng tháng đó được ko hay phải phân bổ cho tháng sau, vì mọi người bảo là ko được phân bổ ngược về trước nghĩa là nếu nhận hóa đơn về ngày 10/11/2010 thì chỉ phân bổ từ ngày 10/11/2010 trở về cuối năm chứ ko được phân bổ vào các tháng trước kể cả cùng tháng cũng ko được ví dụ như từ ngày 9 trở về trước đó. mọi người xem cho em ý kiến với
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top