Phải trả người bán đưa vào tài khoản 141?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

LinaBo

New Member
Hội viên mới
Sếp mình hướng dẫn tất cả các khoản trả trước cho khách hàng phải đưa vào tài khoản 141 - trả trước cho người bán. Chứ không phải đưa vào Nợ 331. Vì đây thuộc Tài sản trong bảng cân dối kế toán nên phải đưa vào đầu 1.

Mình chẳng hiểu thế nào nữa mong các bạn giải thích giúp.
 
Ðề: Phải trả người bán

Sếp mình hướng dẫn tất cả các khoản trả trước cho khách hàng phải đưa vào tài khoản 141 - trả trước cho người bán. Chứ không phải đưa vào Nợ 331. Vì đây thuộc Tài sản trong bảng cân dối kế toán nên phải đưa vào đầu 1.

Mình chẳng hiểu thế nào nữa mong các bạn giải thích giúp.

Sếp bạn có học kế toán không vậy ???:sorrynha:

Đưa vào 331 là đúng rồi bạn ạ.

Tài khoản 141 thường dùng cho nội bộ thôi bạn ạ.
 
Ðề: Phải trả người bán

Sếp bạn có học kế toán không vậy ???:sorrynha:

Đưa vào 331 là đúng rồi bạn ạ.

Tài khoản 141 thường dùng cho nội bộ thôi bạn ạ.


Sếp chưa học hết lớp 1, sếp bảo cho nó vào 141 là kế toán phải cho vào. Cải hả > :231: về quê cuốc ruộng.

Sếp bảo cho vào 141 nhưng nếu kế toán không đồng ý thì có thể giải thích cho sếp mừ, còn ổng học chưa hết lớp 1 cũng kệ ổng liên quan chi mình nhỉ!
 
Ðề: Phải trả người bán

đúng vậy phải đưa vào nợ 331.
331 là 1 TK lưỡng tính do đó khi ở bên nợ nó sẽ là TS.còn khi ở bên có nó sẽ là Nợ phải trả( nguồn vốn)
ko thể dùng 141 trong trường hợp này được như lehaiyen nói TK này dùng cho nội bộ bạn ah.
 
Ðề: Phải trả người bán

:k5197769:nếu nói vậy là ko được rồi.lúc nào cũng nói sếp luôn luôn đúng vậy những kiến thức bạn học về kế toán vứt bỏ ah.còn hiến thức kế toán của sếp thì mới chuẩn sao.
tùy từng cái mà mình cho là sếp luôn đúng chứ,sai lè lè ra như vậy mà cũng cho là đúng ah.
các bác thấy sao cho ý kiến giúp em nhé!
 
Ðề: Phải trả người bán

Cám ơn mọi người đã cho ý kiến nhưng sếp luôn luôn đúng.
Đúng ở chỗ nào mình không biết chứ trường hợp này thì sai rõ ràng.Vậy sếp bạn tuyển kế toán về làm j?
 
Ðề: Phải trả người bán

Cám ơn mọi người đã cho ý kiến nhưng sếp luôn luôn đúng.

Chỉ lun đúng trong trương hợp thôi bạn nha, Còn trường hợp này thì sai bét rùi. Bạn phải giait thích cho xếp nghe chứ ko thể lúc nào cũng để xếp lun đúng như vậy. Nếu chấp nhận vậy là đúng thì mấy mà bạn bỏ nghề KT.
 
Ðề: Phải trả người bán

Cám ơn mọi người đã cho ý kiến nhưng sếp luôn luôn đúng.

chị mua cho sếp chị quyển QĐ 15 ấy, bảo sếp đọc
chị mừ nghe sếp có ngày bóc lịch đấy:sohappy::sohappy:
 
Ðề: Phải trả người bán

sếp mình học kế toán ở nước ngoài về nên sếp bảo sếp không sai, chỉ có nhân viên học sai.
-----------------------------------------------------------------------------------------
:hichic: sếp bắt mình phải học lại thế nào là vốn, thế nào là nguồn vốn. Chẳng nhẽ hệ thống kế toán VN chưa chuẩn. Các bạn có tài liệu nào để giải trình với sếp thì giúp mình với nhé.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Phải trả người bán

Cám ơn mọi người đã cho ý kiến nhưng sếp luôn luôn đúng.

Sếp luôn luôn đúng thì bảo sếp làm kế toán luôn đi, tốn xiền thuê kế toán làm gì nữa nhỉ??? Nghe lời gà béo ấy, mua tặng sếp quyển QĐ 15 ấy để sếp ngâm cứu không có đến khi quyết toán thuế lại bị đập cho tan xác :241:
 
Ðề: Phải trả người bán

Sếp mình hướng dẫn tất cả các khoản trả trước cho khách hàng phải đưa vào tài khoản 141 - trả trước cho người bán. Chứ không phải đưa vào Nợ 331. Vì đây thuộc Tài sản trong bảng cân dối kế toán nên phải đưa vào đầu 1.

Mình chẳng hiểu thế nào nữa mong các bạn giải thích giúp.
Sếp em là KTT hay là Giám đốc?. Nếu là kế toán trưởng mà nhầm lẫn như vậy thì em phải xem xét lại hồ sơ cá nhân của sếp em đi.
 
Ðề: Phải trả người bán

sếp mình học kế toán ở nước ngoài về nên sếp bảo sếp không sai, chỉ có nhân viên học sai.
-----------------------------------------------------------------------------------------
:hichic: sếp bắt mình phải học lại thế nào là vốn, thế nào là nguồn vốn. Chẳng nhẽ hệ thống kế toán VN chưa chuẩn. Các bạn có tài liệu nào để giải trình với sếp thì giúp mình với nhé.

uổng tiền sếp bạn đi học nước ngoài.Hệ thống kế tóan nước ngoài khác ta nhìu vậy hả trùi?????
Trả trước cho người bán.Nghe thôi thì phải suy ngẫm chút chút đó là liên quan đến người bán.Còn 141 tạm ứng thì tạm ứng cho nhân viên trong cty chứ......:k4929481:
 
Ðề: Phải trả người bán

Cám ơn mọi người đã cho ý kiến nhưng sếp luôn luôn đúng.
Thật là ko tốt nếu sếp luôn luôn đúng! Mà chắc sếp bạn đang thực hành về kế toán nên bạn fải từ từ chỉ dạy cho sếp! :momong::cuccu:
 
Ðề: Phải trả người bán

Sếp em là KTT hay là Giám đốc?. Nếu là kế toán trưởng mà nhầm lẫn như vậy thì em phải xem xét lại hồ sơ cá nhân của sếp em đi.


Sếp em là giám đốc tài chính.
 
Ðề: Phải trả người bán

Nếu sếp em là giám đốc thì dễ thôi em ạ. Em dở quyển hệ thống kế toán VN - chế độ kế toán DN- Quyển 1 hệ thống tài khoản kế toán (theo quyết định 15 em nhé). Mở phần hướng dẫn phương pháp hạch toán tài khoản 331 và tài khoản 141 cho sếp em xem. Lúc đó sếp em sẽ phải ok theo cách làm của em thôi.
'''''''''Em không nên cãi sếp nhé, cứ nhẹ nhàng giải thích, sếp sẽ theo ý mình nếu mình đúng.''''''''''
 
Ðề: Phải trả người bán

Sếp này chắc chưa học kế toán thật rồi
TK 331 và 131 nó có đặc điểm đặc biệt mà ;))
Kiêu sếp đi học kế toán đi
Đưa 141 - Cái này chỉ tạm ứng nội bộ thôi
Còn khi trả trước cho ng bán thì hạch toán Nợ 331
 
Ðề: Phải trả người bán đưa vào tài khoản 141?

Sếp mình hướng dẫn tất cả các khoản trả trước cho khách hàng phải đưa vào tài khoản 141 - trả trước cho người bán. Chứ không phải đưa vào Nợ 331. Vì đây thuộc Tài sản trong bảng cân dối kế toán nên phải đưa vào đầu 1.

Mình chẳng hiểu thế nào nữa mong các bạn giải thích giúp.

Em vào link dưới down tài liệu về cho sếp đọc

http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=77879
 
Ðề: Phải trả người bán đưa vào tài khoản 141?

mình cũng đồng ý kiến với các bạn rằng hạch toán vào TK 331 là đúng.Bạn ko nên nghe theo sếp của bạn khi bạn đã được học qua trường Kế toán và có rất nhiều tài liệu khác nhau để bạn có thể chứng minh cho sếp bạn biết được rằng sếp bạn đã sai. Tất cả trách nhiêm có liên quan sau này thuộc về bạn.Bận nên cẩn thận trong việc hạch toán của mình nhé
 
Ðề: Phải trả người bán

Cám ơn mọi người đã cho ý kiến nhưng sếp luôn luôn đúng.

Em nghĩ chị có thể giải thik với sếp mình rằng nếu ứng trước cho người bán, tài khoản 331 dư bên nợ thì vẫn là tài sản của doanh nghiệp. Cuối kỳ vẫn được ghi vào bên tài sản của bảng cân đối kế toán cơ mà. Không thì giở chế độ ra cho sếp thấy.
Còn nếu sếp cứng đầu không nghe thì bibi sếp lun đi chị ah. Tìm chỗ khác làm cho lành, kẻo mấy bác kiểm mà sờ đến thì toi. hihi
Chúc công cuộc thuyết phục ông sếp cứng đầu của chị thành công.
 
Ðề: Phải trả người bán đưa vào tài khoản 141?

Nhiều lúc không phải là Sếp không biết đâu nhé! Đừng có mà coi thường, chẳng qua đó là 1 biện pháp để kiểm tra nghiệp vụ của nhân viên mà thôi, nếu biết sai mà vẫn làm theo lời Sếp thì bạn coi chừng bị ngưng hợp đồng sớm đấy, nói chuyện nhẹ nhàng với Sếp thôi và nói đúng nghiệp vụ, Sếp sẽ mỉm cười và nói với bạn có thể tôi nhầm. He he, chúc bạn thành công.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top