Chào cả nhà! Mình là thành viên mới, cũng là 1 kế toán mới. Có 1 vấn đề này mong cả nhà chỉ giáo!
Vấn đề này liên quan đến khoản nợ phải trả. Công ty mình là công ty nước ngoài, mua máy móc và nguyên vật liệu đôi khi có phát sinh phải trả nguyên tệ là Yên Nhật nhưng bên mình không có tài khoản Yên Nhật nên mỗi lần trả khoản công nợ này phải nhờ bên ngân hàng mua Yên. Vậy mình phải hạch toán khoản này như thế nào? Trước đây kế toán cũ mình làm như thế này: Nợ.../ Có 331(theo Yên Nhật), khi thanh toán: Nợ 331 (Theo USD = số tiền mua Yên Nhật)/ Có 112 (USD) nhưng làm như thế, khoản công nợ sẽ không thể hết được đúng không ạ? Giờ mình phải làm thế nào? Mong cả nhà giúp mình với! Cảm ơn mọi người!
Vấn đề này liên quan đến khoản nợ phải trả. Công ty mình là công ty nước ngoài, mua máy móc và nguyên vật liệu đôi khi có phát sinh phải trả nguyên tệ là Yên Nhật nhưng bên mình không có tài khoản Yên Nhật nên mỗi lần trả khoản công nợ này phải nhờ bên ngân hàng mua Yên. Vậy mình phải hạch toán khoản này như thế nào? Trước đây kế toán cũ mình làm như thế này: Nợ.../ Có 331(theo Yên Nhật), khi thanh toán: Nợ 331 (Theo USD = số tiền mua Yên Nhật)/ Có 112 (USD) nhưng làm như thế, khoản công nợ sẽ không thể hết được đúng không ạ? Giờ mình phải làm thế nào? Mong cả nhà giúp mình với! Cảm ơn mọi người!