nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

  • Thread starter meo u
  • Ngày gửi
M

meo u

Guest
Chào anh chị!
Cho em hỏi chút ạ ! công ty em đến tháng 01/2011 rồi mà vẫn chưa nộp tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn các tháng 7 8 9 10 11 thì bị chịu hình phạt gì ạ? tại kế toán nghỉ từ tháng 6 nên sau đó cũng không có ai khai. Bây giờ em phải làm thế nào ạ? anh chị giúp em với!
thanks!
 
Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

Giờ bạn làm tờ khai báo cáo sdhd của các tháng chưa báo cáo nạp cùng với báo cáo thanh quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2010 luôn hạn cuối cùng là 25-2 năm tiếp theo đó bạn. Nếu bị phạt thì khi đến nạp báo cáo cán bộ thuế sẽ nói cho bạn biết mức phạt luôn.
 
Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

Bị phạt rùi mà có khi là bị phạt nhiều là đằng khác vì nhiều tháng rùi mà không nộp, tớ có bị chậm mỗi tờ khai TTNDN tạm tính của 1 quý mà có vài ngày thôi, thế mà đã bị phạt tận 1 tr rùi
 
Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

Bị phạt rùi mà có khi là bị phạt nhiều là đằng khác vì nhiều tháng rùi mà không nộp, tớ có bị chậm mỗi tờ khai TTNDN tạm tính của 1 quý mà có vài ngày thôi, thế mà đã bị phạt tận 1 tr rùi
Phạt cái j ma nhiều vậy.Cty mình tờ khai TNDN quý I nộp châm j cả tháng mà có bị phạt j đâu.Có phạt thì cũng có mức phạt thôi chứ.chắc là tuỳ từng chi cục thuế...
 
Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

tiện đây có anh chị nào ở cục thuế TP Hà Nội ko cho em hỏi chút với
T5 cty em co 2 cái HĐ đầu vào bị kê khai sai (đã kê ở tháng 5) đến h em muốn khai bổ sung lại trong tháng 12 thì em phải làm thế nào ah? h em làm tờ khai bổ sung của tháng 12 hay của tháng 5 và em phải làm lại cả tờ khai GTGT của tháng 12 phai ko ah
Tháng 5 cty em vẫn dc khấu trừ nhung nếu đièu chinh lai thi phai nộp thuế
Mọi ng giúp em với ko mai họ nghỉ mất rùi
 
Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

tiện đây có anh chị nào ở cục thuế TP Hà Nội ko cho em hỏi chút với
T5 cty em co 2 cái HĐ đầu vào bị kê khai sai (đã kê ở tháng 5) đến h em muốn khai bổ sung lại trong tháng 12 thì em phải làm thế nào ah? h em làm tờ khai bổ sung của tháng 12 hay của tháng 5 và em phải làm lại cả tờ khai GTGT của tháng 12 phai ko ah
Tháng 5 cty em vẫn dc khấu trừ nhung nếu đièu chinh lai thi phai nộp thuế
Mọi ng giúp em với ko mai họ nghỉ mất rùi
bạn vào mục khai bổ sung.vào kỳ tính thuế tháng 05.ở đó có 1 tờ khai điểu chỉnh bổ sung tháng 05 và 1 KHBS.nhập các dữ liệu vào cho phù hợp(cái này chắc bạn biết ).Trong tháng 12 bạn làm tờ khai bình thường và thêm phụ lục 01-3/GTGT.sau đó in tất că ra và nộp thui.chúc bạn thành công
 
Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

Mọi người cho em hỏi với. Bên em quên 2 đầu vào ở tháng 6 và tháng 8. giá trị mỗi tờ là 980.000vnđ . Bên em kinh doanh mặt hàng không chịu thuế, giờ em làm bổ sung thế nào, vì phần mềm chỉ thấy có bổ sung chỉ tiêu thuế thôi. Mọi người chỉ giúp em với :xinchao:
 
Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

bạn vào mục khai bổ sung.vào kỳ tính thuế tháng 05.ở đó có 1 tờ khai điểu chỉnh bổ sung tháng 05 và 1 KHBS.nhập các dữ liệu vào cho phù hợp(cái này chắc bạn biết ).Trong tháng 12 bạn làm tờ khai bình thường và thêm phụ lục 01-3/GTGT.sau đó in tất că ra và nộp thui.chúc bạn thành công

cảm ơn bạn nha!
Mình muốn hỏi thêm chút la nếu minh làm tờ điều chỉnh thang 5 thi nó sẽ kéo theo là các tháng sau cũng bị sai vì trc m đang dc khấu trừ khi m khai lại thi m phải nộp thuế như vậy số dư đầu kì lại bị sai lệchvà mình tưởng khi mình phát sinh thêm HĐ đàu ra thì m mới phải khai vào phụ lục 01-3/GTGT chứ nhỉ?
Cnay m phải đi nộp rùi mà vẫn băn khoăn quá
 
Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

Mọi người cho em hỏi với. Bên em quên 2 đầu vào ở tháng 6 và tháng 8. giá trị mỗi tờ là 980.000vnđ . Bên em kinh doanh mặt hàng không chịu thuế, giờ em làm bổ sung thế nào, vì phần mềm chỉ thấy có bổ sung chỉ tiêu thuế thôi. Mọi người chỉ giúp em với :xinchao:

Quên rồi thì thôi khi nào lập BCTC thì cho vào, Hóa đơn đầu vào mình kê khai để được khấu trừ thuế đầu vào còn đơn vị bạn KD hàng ko chịu thuế thì ko cho vào cũng chẳng sao cả.
 
Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

theo tớ thì có 2 hình thức nộp phạt
nếu bên bạn trong mấy thang đó mà o phát sinh thì họ chỉ phạt hành chionhs thôi
còn nếu có phát sinh thì chui phạt hành chính và phát 0.005%/ ngày
 
Re: Ðề: nộp chậm tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn?

cảm ơn bạn nha!
Mình muốn hỏi thêm chút la nếu minh làm tờ điều chỉnh thang 5 thi nó sẽ kéo theo là các tháng sau cũng bị sai vì trc m đang dc khấu trừ khi m khai lại thi m phải nộp thuế như vậy số dư đầu kì lại bị sai lệchvà mình tưởng khi mình phát sinh thêm HĐ đàu ra thì m mới phải khai vào phụ lục 01-3/GTGT chứ nhỉ?
Cnay m phải đi nộp rùi mà vẫn băn khoăn quá
đúng rùi, bạn khai vào phụ lục 01-3/GTGT của kỳ kê khai mình sắp nộp nè, nhưng kỳ kê khai của tháng bị nhầm bạn phải đi đóng số thuế đó (tháng đó đáng lý bạn phải nộp thuế nhưng vì khai nhầm hóa đơn nên ko nộp thuế) và bị nộp phạt nộp chậm bắt đầu từ ngày 20 của tháng tiếp theo kỳ kê khai đến ngày bạn điều chỉnh. "Silver"]

---------- Post added at 04:55 PM ---------- Previous post was at 04:49 PM ----------

[/COLOR]:game::k6336855:

---------- Post added at 05:06 PM ---------- Previous post was at 04:55 PM ----------

Chào anh chị!
Cho em hỏi chút ạ ! công ty em đến tháng 01/2011 rồi mà vẫn chưa nộp tờ khai thuế và báo cáo sử dụng hóa đơn các tháng 7 8 9 10 11 thì bị chịu hình phạt gì ạ? tại kế toán nghỉ từ tháng 6 nên sau đó cũng không có ai khai. Bây giờ em phải làm thế nào ạ? anh chị giúp em với!
thanks!
Cty bạn sẽ bị phạt nặng đó, chắc gần chục chai chứ ko chơi đâu, mau mau làm tời khi đi nộp đi. Bạn vẫn làm tờ khi bình thường như mọi khhi, chỉ có điều bị đóng dấu trỡ hạn thui, mà trước khi được đóng dấu bạn sẽ bị lập biên bản vi phạm. vài ngày sau có quyết định thì lên kho bạc đóng tiền
 
Sửa lần cuối:
Ðề: ke sai hóa đơn đầu vao

bạn phai ke tờ khai bổ sung ở tháng 5 để sửa lại cho đúng 2 hóa đơn đầu vào và nộp tiền phạt chậm tự tính( theo mau 01/KHBS của phần mêm HTKKT) nếu trường hợp điều chỉnh tăng thuế phải nộp thì ban nộp cả tiền chênh lệch và tiền tự tính số ngày chậm nộp, nếu trường hợp điều chỉnh giảm thuế phải nộp thì bạn vào phụ lục 3 kê khai ở tháng 12 sô điều chỉnh tháng 5 + thêm hóa đơn kê sai photo.
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top