Chào cả nhà!
Lâu lắm mới vào diễn đàn.
Công ty mình mới thành lập 18/12/15 là Cty TNHH 1 thành viên nhưng sau đó 18/1/15 chuyển thành Cty TNHH 2 thành viên. Vốn chuyển nhượng là 2.020.000.000.
Mình đã nộp tới cơ quan thuế các văn bản như sau:
- thông báo mẫu số 06/GTGT, mẫu số 08-MST thông báo mở tài khoản, mẫu số 08-MST thông báo chuyển đổi từ Cty 1 thành viên sang Cty 2 thành viên, tờ khai thuế môn bài năm 2014 và tờ khai thuế môn bài năm 2015, tờ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn 12/KK-TNCN, đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (đang chờ nhưng chưa được thông báo chấp nhận từ chi cục thuế)
- tờ khai 04/GTGT tờ khai GTGT theo pp trực tiếp trên doanh thu (do thành lập cty 1 thành viên tháng 12/2014 nên phải làm tờ khai này)
- tờ khai 01A/TNDN tờ khai thuế TNDN tạm tính.
Vì thành lập 2014 mà chưa phát sinh gì nên mình điền tờ khai 04/GTGT và 01A/TNDN đều bằng 0 hết.
Sau đó vào 18/01/2015 lại chuyển thành Công Ty 2 thành viên,
Vậy cả nhà cho mình hỏi, tiếp theo mình cần làm những tờ khai gì và nộp những giấy tờ gì nữa.
Vậy là coi như cty mình thành lập 18/1/2015, báo cáo tài chính mình sẽ phải làm là của năm 2015 và nộp trước 31/03/2016 đúng không ạ??
Nghe nói hàng tháng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, là hóa đơn đặt in, tức là hóa đơn GTGT đầu ra đúng ko ạ. mà mình chưa được chấp nhận đặt in hóa đơn tức là chưa có báo cáo phải nộp đúng ko ah.
Mình cần nộp những gì nữa, mọi người nhắc mình với, mình sợ bị thuế phạt thì lương đi làm chỉ để béo thuế thôi, huhu.
Công ty mới thành lập, mình thì chưa biết nhiều, diễn đạt hơi lan man, mong cả nhà thông cảm, hì hì.
Thanks cả nhà.
Lâu lắm mới vào diễn đàn.
Công ty mình mới thành lập 18/12/15 là Cty TNHH 1 thành viên nhưng sau đó 18/1/15 chuyển thành Cty TNHH 2 thành viên. Vốn chuyển nhượng là 2.020.000.000.
Mình đã nộp tới cơ quan thuế các văn bản như sau:
- thông báo mẫu số 06/GTGT, mẫu số 08-MST thông báo mở tài khoản, mẫu số 08-MST thông báo chuyển đổi từ Cty 1 thành viên sang Cty 2 thành viên, tờ khai thuế môn bài năm 2014 và tờ khai thuế môn bài năm 2015, tờ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng vốn 12/KK-TNCN, đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (đang chờ nhưng chưa được thông báo chấp nhận từ chi cục thuế)
- tờ khai 04/GTGT tờ khai GTGT theo pp trực tiếp trên doanh thu (do thành lập cty 1 thành viên tháng 12/2014 nên phải làm tờ khai này)
- tờ khai 01A/TNDN tờ khai thuế TNDN tạm tính.
Vì thành lập 2014 mà chưa phát sinh gì nên mình điền tờ khai 04/GTGT và 01A/TNDN đều bằng 0 hết.
Sau đó vào 18/01/2015 lại chuyển thành Công Ty 2 thành viên,
Vậy cả nhà cho mình hỏi, tiếp theo mình cần làm những tờ khai gì và nộp những giấy tờ gì nữa.
Vậy là coi như cty mình thành lập 18/1/2015, báo cáo tài chính mình sẽ phải làm là của năm 2015 và nộp trước 31/03/2016 đúng không ạ??
Nghe nói hàng tháng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, là hóa đơn đặt in, tức là hóa đơn GTGT đầu ra đúng ko ạ. mà mình chưa được chấp nhận đặt in hóa đơn tức là chưa có báo cáo phải nộp đúng ko ah.
Mình cần nộp những gì nữa, mọi người nhắc mình với, mình sợ bị thuế phạt thì lương đi làm chỉ để béo thuế thôi, huhu.
Công ty mới thành lập, mình thì chưa biết nhiều, diễn đạt hơi lan man, mong cả nhà thông cảm, hì hì.
Thanks cả nhà.