Mình xuất HD cho khách mua hàng nhưng là HĐ theo mã số thuế Công ty, chứ ko phải theo MST chi nhánh (13 số).Mong bạn giúp minh!Thank bạn nhiều!Bạn viết Hóa đơn cho ai?
Bạn nói rõ hơn nhé!
Chúc bạn làm tốt!
Bạn cần nói rõ hơn nữa!
Như Chi nhánh của bạn hạch toán độc lập hay phụ thuộc.
Và khi hàng về thì đã hạch toán như thế nào?Ở đâu kê khai thuế GTGT đầu vào của lô hàng này?
.v.v...
Như vậy mình mới hiểu rõ vấn đề và có thể giúp bạn được!
Thuế đầu vào của lô hàng bạn kê khai ở đâu?
Nếu bạn kê ở Công ty thì việc bạn xuất hóa đơn của Công ty không sao.
Chúc bạn làm tốt![/QUOT
Tren HD đầu vào là địa chỉ chi nhánh, HĐ đầu ra của lô hàng này là địa chỉ trụ sở chính công ty. Mình thắc mắc là vậy đó, bây giờ mình phải vào chứng từ sổ sách nào.
Bác nào biết giúp mình với!Cảm ơn các bác nhiều!
Mình cảm ơn bạn nhiều nha, nhưng ý mình muốn hỏi là mình có cần phải làm Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ko, mình phải vào chứng từ sổ sách thế nào?Không sao. Khi bạn kê khai thuế GTGT thì bạn kê khai hóa đơn đó ở chi nhánh. Còn ở Công ty thì bạn ko kê nữa. Và khi cơ quan thuế tại địa chỉ công ty hỏi thì bạn giải trình thôi.
Chúc bạn làm tốt!
bạn có vận chuyển nội bộ đâu mà làm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
Bạn làm phiếu xuất bình thường.
chúc bạn làm tốt!