Nhận TM năm 2008, xuất hoá đơn năm 2009

  • Thread starter Vịt
  • Ngày gửi
V

Vịt

Guest
Công ty mình về XD, năm 2008 có nhận khoản tiền ứng trước của khách hàng theo HĐ ký năm 2008 số tiền > 20 triệu đồng. Nhưng là công ty XD thì không thể viết Hoá đơn ngay được mà chỉ ghi nhận tạm ứng trước thôi chờ đến khi nào 2 bên nghiệm thu mới có thể xác định doanh thu và xuất hoá đơn được.
Vậy từ năm 2009 quy định > 20 triệu phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế đầu vào, vậy khoản tạm ứng bằng tiền mặt của khách hàng trên vào năm 2008 đến năm 2009 mình mới viết hoá đơn thì khách hàng có được khấu trừ thuế đầu vào ko? Và nếu muốn được khấu trừ thì có cần phải bổ sung giấy tờ gì không? mong các bạn chỉ giáo.
 
Ðề: Nhận TM năm 2008, xuất hoá đơn năm 2009

Công ty mình về XD, năm 2008 có nhận khoản tiền ứng trước của khách hàng theo HĐ ký năm 2008 số tiền > 20 triệu đồng. Nhưng là công ty XD thì không thể viết Hoá đơn ngay được mà chỉ ghi nhận tạm ứng trước thôi chờ đến khi nào 2 bên nghiệm thu mới có thể xác định doanh thu và xuất hoá đơn được.
Vậy từ năm 2009 quy định > 20 triệu phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế đầu vào, vậy khoản tạm ứng bằng tiền mặt của khách hàng trên vào năm 2008 đến năm 2009 mình mới viết hoá đơn thì khách hàng có được khấu trừ thuế đầu vào ko? Và nếu muốn được khấu trừ thì có cần phải bổ sung giấy tờ gì không? mong các bạn chỉ giáo.

Bạn tham khảo tại đây http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=100838
 
Ðề: Nhận TM năm 2008, xuất hoá đơn năm 2009

Tớ đã xem phần tham khảo bạn gởi rồi. Nhưng theo hướng dẫn đó thì công ty tớ ngồi tách hoá đơn phát ốm mất. Khoản tạm ứng của khách hàng gần 400 triệu mà ngồi tách ra thì làm sao đây? (công ty XD mà khoản tạm ứng lớn lắm)
 
Ðề: Nhận TM năm 2008, xuất hoá đơn năm 2009

Công ty mình về XD, năm 2008 có nhận khoản tiền ứng trước của khách hàng theo HĐ ký năm 2008 số tiền > 20 triệu đồng. Nhưng là công ty XD thì không thể viết Hoá đơn ngay được mà chỉ ghi nhận tạm ứng trước thôi chờ đến khi nào 2 bên nghiệm thu mới có thể xác định doanh thu và xuất hoá đơn được.
Vậy từ năm 2009 quy định > 20 triệu phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế đầu vào, vậy khoản tạm ứng bằng tiền mặt của khách hàng trên vào năm 2008 đến năm 2009 mình mới viết hoá đơn thì khách hàng có được khấu trừ thuế đầu vào ko? Và nếu muốn được khấu trừ thì có cần phải bổ sung giấy tờ gì không? mong các bạn chỉ giáo.
Bên khách hàng của bạn vẫn kê khai được nếu trong hợp đồng ghi rõ bên nhận thầu (cty của bạn) được nhận tạm ứng bao nhiêu % Giá trị xây lắp.
 
Ðề: Nhận TM năm 2008, xuất hoá đơn năm 2009

Tớ đã xem phần tham khảo bạn gởi rồi. Nhưng theo hướng dẫn đó thì công ty tớ ngồi tách hoá đơn phát ốm mất. Khoản tạm ứng của khách hàng gần 400 triệu mà ngồi tách ra thì làm sao đây? (công ty XD mà khoản tạm ứng lớn lắm)

Nếu ko muốn tách hóa đơn thì để cho khách hàng khấu trừ VAT này bạn chuyển ngược lại tiền cho khách hàng để họ chuyển khoản vào lại tài khoản cty bạn - hay yêu cầu khách hàng chuyển qua ngân hàng trước vào TK của cty rùi mình sẽ trả lại tiền cho họ - nếu ko thì coi như họ mất phần VAT đầu vào :pangcheo:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top