Nghiệp vụ đối chiếu công nợ về tk 331:

Dương Hồng Anh

Member
Hội viên mới
Anh chị ơi,e mới di làm có gì a chị chỉ giáo với..Cty em làm về nvu công nợ,hiện đang đối chiếu công nợ vs bộ phận kế toán nội bộ;;Phần để đối chiếu gồm;Nợ đky-phải trả- đã trả-nợ cuối ky;do việc luân chuyển giấy tờ nên cần đối chiều để tìm hóa đơn.Anh chị nào đã từng làm cái này chỉ giáo mình nhá.Tks
 
Cái này chỉ là kỹ năng làm việc theo từng công ty, mỗi công ty có cách quản lý giấy tờ công nợ riêng phù hợp với kiểu kinh doanh của công ty, nên bạn phải mô tả cách quản lý của công ty bạn mới đưa ra ý kiến được.
 
Anh chị ơi,e mới di làm có gì a chị chỉ giáo với..Cty em làm về nvu công nợ,hiện đang đối chiếu công nợ vs bộ phận kế toán nội bộ;;Phần để đối chiếu gồm;Nợ đky-phải trả- đã trả-nợ cuối ky;do việc luân chuyển giấy tờ nên cần đối chiều để tìm hóa đơn.Anh chị nào đã từng làm cái này chỉ giáo mình nhá.Tks
B vẫn chưa gq được sao ? Căn cứ để làm công nợ 331 là :
  • Số dư đầu kỳ kế toán (số dư từ bb công nợ liền kề trước).
  • Số ps trong kỳ : Hóa đơn GTGT mua vô; Chứng từ t.toán nợ.
  • Biên bản bù trừ công nợ (nếu có).
  • --> Số dư cuối !
 
tks nhiều nha...cho e hỏi với nhe;em giờ làm công nợ từ đầu đến 31 thang 7 năm 2015:
vậy số dư đầu kỳ là cuối năm 2014 chuyển sang ak.
Số phát sinh tk 331 là từ tháng 1 đến thangs7 2015
PS chuyển trả nợ 331 cũng zây ak
Mà trường hợp hóa đơn chuyển trả 331 có tháng 8 thì mình loại ra hay lấy lun..tức là hóa đơn chuyển trả có khi nào ghi nhận tháng 8 mà ghi nhận tháng 7 ko..
 
B vẫn chưa gq được sao ? Căn cứ để làm công nợ 331 là :
  • Số dư đầu kỳ kế toán (số dư từ bb công nợ liền kề trước).
  • Số ps trong kỳ : Hóa đơn GTGT mua vô; Chứng từ t.toán nợ.
  • Biên bản bù trừ công nợ (nếu có).
  • --> Số dư cuối !
cty em vs 1 công ty khác cùng làm chung công nợ.Cuối tháng 7 2 công ty mún đối chiếu vs nhau..do công ty kia nhận hóa đơn bên cty em em kiểm tra xem chênh lệch oy tìm hóa đơn thất lạc.Nên cty đó gửi qua bên em bang cân đối tkhoan;;bên em đối chiếu dựa trên sổ chi tiết vật liệu..mục đích xem chênh lệch nợ cuối kỳ của 2 bên..
 
cty em vs 1 công ty khác cùng làm chung công nợ.Cuối tháng 7 2 công ty mún đối chiếu vs nhau..do công ty kia nhận hóa đơn bên cty em em kiểm tra xem chênh lệch oy tìm hóa đơn thất lạc.Nên cty đó gửi qua bên em bang cân đối tkhoan;;bên em đối chiếu dựa trên sổ chi tiết vật liệu..mục đích xem chênh lệch nợ cuối kỳ của 2 bên..
B gửi file DL dưới đây, (chúng tôi sẽ giúp) :
  • Số dư đầu kỳ kế toán (số dư từ bb công nợ liền kề trước).
  • Số ps trong kỳ : Hóa đơn GTGT mua vô; Chứng từ t.toán nợ.
  • Biên bản bù trừ công nợ (nếu có).
 
B vẫn chưa gq được sao ? Căn cứ để làm công nợ 331 là :
  • Số dư đầu kỳ kế toán (số dư từ bb công nợ liền kề trước).
  • Số ps trong kỳ : Hóa đơn GTGT mua vô; Chứng từ t.toán nợ.
  • Biên bản bù trừ công nợ (nếu có).
  • --> Số dư cuối !
cty em vs 1 công ty khác cùng làm chung công nợ.Cuối tháng 7 2 công ty mún đối chiếu vs nhau..do công ty kia nhận hóa đơn bên cty em em kiểm tra xem chênh lệch oy tìm hóa đơn thất lạc.Nên cty đó gửi qua bên em bang cân đối tkhoan;;bên em đối chiếu dựa trên sổ chi tiết vật liệu..mục đích xem chênh lệch nợ cuối kỳ của 2 bên..
 
B gửi file DL dưới đây, (chúng tôi sẽ giúp) :
  • Số dư đầu kỳ kế toán (số dư từ bb công nợ liền kề trước).
  • Số ps trong kỳ : Hóa đơn GTGT mua vô; Chứng từ t.toán nợ.
  • Biên bản bù trừ công nợ (nếu có).
B gửi file DL dưới đây, (chúng tôi sẽ giúp) :
  • Số dư đầu kỳ kế toán (số dư từ bb công nợ liền kề trước).
  • Số ps trong kỳ : Hóa đơn GTGT mua vô; Chứng từ t.toán nợ.
  • Biên bản bù trừ công nợ (nếu có).
em ko biet gửi file DL hay file j o day...anh cho em mail de...em căn cứ vào Sổ theo dõi vât tư thôi..ở đó gồm có;số dư năm trc chuyển sang-số phát sinh trong năm từ thang 1 đến tháng 7..số dư cuối kỳ...em găp 1 chút vấn đề chứ ko phải thiếu số liệu..
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top