Bên mình mua hàng của cửa hàng, họ trả mình hóa đơn bán hàng thông thường. Tổng giá trên hóa đơn là 220tr. Bên mình xuất bán, thì trả hóa đơn VAT 10%, giá bán là 210tr, thuế 10% -21tr, tổng tiền trên HĐ là 231tr. Lúc này mình hạch toán DT, GV như thế nào nhỉ? GV của hàng này là 220tr hay là 200tr thôi? Vì HĐBH thông thường thì thuế VAT bao gồm cả thuế trong đó mà, khi tình giá vốn mình có bóc tách thuế ra ko? Nếu bóc tách 20tr tiền thuế ra thì khoản 20tr đó mình hạch toán vào đâu nhỉ?