Mong Anh chị giúp e sai xót này với a.:

kimthoa_1221

New Member
Hội viên mới
Vừa rồi e có xuất 1 HĐ trong tháng 6, nhưng sau đó e phát hiên hóa đơn ghi sai đơn giá dẫn đến tiền thuế và tiền hàng sai, giờ e phải giải quyết sao sao anh chị.cuốn HĐ e đã xuất tháng 7 rồi,huhu
 
Em lập Biên bản với bên mua, thu hồi hóa đơn đã xuất, rồi xuất lại hóa đơn trong tháng 7 (nội dung ghi xuất lại cho hóa đơn sai số..ngày...). Khi khai thuế hóa đơn sai mình ghi là hủy.
Nghe đồn sai đơn giá -> sai số tiền -> xuất hóa đơn điều chỉnh mà ^^!
 
Xuất HD điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh tăng (giảm) đơn giá của HD nào ngày tháng bao nhiêu là được mà
 
không hiểu ý bạn???? ý bạn là không muốn lập hđ điều chỉnh phải không? trường hợp này bắt buộc phải lập hóa đơn điều chỉnh nhé bạn
Thơng tư 39 /2014btc
Điều 20. Xử lý đối với hoá đơn đã lập

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua, người người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).



Xem k thấy phần thu hồi hóa đơn đã xuất , trong phần hiệu chỉnh sai sót số tiền cho hóa đơn đã giao khách hàng ^^! , chỉ thấy phần xuất hóa đơn mới hiệu chỉnh
k biết mình có hiểu sai chỗ nào không ?
 
Em lập Biên bản với bên mua, thu hồi hóa đơn đã xuất, rồi xuất lại hóa đơn trong tháng 7 (nội dung ghi xuất lại cho hóa đơn sai số..ngày...). Khi khai thuế hóa đơn sai mình ghi là hủy.
Bạn chỉ sai rồi.
- Thu hồi rồi xuất hoá đơn điều chỉnh cho cái gì?
- Đọc lại những TH HUỶ hoá đơn luôn.
 
Theo mình nghĩ ngu
1 - BIÊN BẢN THU HỒI , sẽ xác nhận việc việc k kê khai hóa đơn cũ -> xuất hóa đơn mới -> kéo doanh thu t6 -> t7 của người kê khai trên tờ khai ( do tháng 6 xóa bỏ hóa đơn sai , thay bằng hóa dơn tháng 7 )
2- Hóa đơn điều chỉnh -> hiệu chỉnh thông tin sai số tiền trên tờ khai tháng 6
hình như 2 cái này chúng nó dành cho 2 trường hợp khác nhau thì phải
k biết mình nghĩ ngu thế có gì ngu thiệt không
 
Vừa rồi e có xuất 1 HĐ trong tháng 6, nhưng sau đó e phát hiên hóa đơn ghi sai đơn giá dẫn đến tiền thuế và tiền hàng sai, giờ e phải giải quyết sao sao anh chị.cuốn HĐ e đã xuất tháng 7 rồi,huhu

Thứ nhất cần làm là bạn coi đây là việc hết sức bình thường chỉ việc xuất lại hóa đơn mới cho đúng là xong.

Thứ hai là xử lý theo trình tự như sau:
Hóa đơn đã lập, đã xé khỏi cuốn giao cho bên mua nhưng sau đó phát hiện sai sót mà hai bên chưa kê khai thuế thì lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai đó theo mẫu (Lưu ý: không sử dụng biên bản hủy hóa đơn). Sau khi đã thu hồi được hóa đơn viết sai, sẽ gạch chéo các liên (đưa vào đúng vị trị số hóa đơn đó và gạch chéo cả 3 liên), lưu giữ để giải trình với khi có yêu cầu. Sau đó xuất lại hóa đơn mới theo ngày mới được thống nhất trên biên bản.

Để thực hiện kê khai thuế bạn dùng hóa đơn mới viết đúng để kê khai thuế. Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày hiện tại (ngày làm biên bản thu hồi) Hóa đơn đã bị thu hồi không kê khai thuế mà được ghi vào chỉ tiêu XÓA BỎ trên báo cáo sử dụng hóa đơn.
 
Bạn chỉ sai rồi.
- Thu hồi rồi xuất hoá đơn điều chỉnh cho cái gì?
- Đọc lại những TH HUỶ hoá đơn luôn.
Hóa đơn sai thì xóa bỏ , chứ hủy chi cho phí e ^^! a nghĩ ngu thế có sai không nhỉ ???
 
Hu các anh chị làm e rối rồi;
TH1: Theo chị Spmh thì e cần làm biên bản thu hồi lại HĐ sai đó về, rồi xuất lại HĐ đúng mới trong tháng 7 .
TH2. theo malanh 2708 và lakhiem khoc thì e khỏi phải lập biên bản thu hồi lại HĐ đó mà lập Hóa Đơn điều chỉnh thôi phải không a.
 
vì đoạn bạn malanh2708 nói đã rất rõ. còn ý mình là lập Biên bản thu hồi lại hóa đơn đã xuất và xuất lại hóa đơn điều chỉnh thay thế cho hóa đơn bạn đã xuất sai.
Bạn đọc kỹ lại đoạn trích của Malanh và của Lý ka.
Biên bản thu hồi - xuất hoá đơn mới (Đây là TH2)
Hoá đơn điều chỉnh là TH3. Thân!
 
vì đoạn bạn malanh2708 nói đã rất rõ. còn ý mình là lập Biên bản thu hồi lại hóa đơn đã xuất và xuất lại hóa đơn điều chỉnh thay thế cho hóa đơn bạn đã xuất sai.
theo mình nghĩ ngu :
điều chỉnh -> 2 hóa đơn sai và hóa đơn mới , bổ sung cho nhau
thay thế -> hóa đơn sau bác bỏ , phủ định hóa đơn trước
k biết nghĩ thế có gì sai không
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top