moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

lehuong62cck

New Member
Hội viên mới
nv 3: doanh nghiep nhận được hoá đơn mua hàng tháng trước , giá mua chưa thuế la 8000. , thuế GTGT 800( tháng trước đã ghi sổ theo giá hoạch toán la 10.000)
- tạm nhập:
NO 156: 10.000
có 331: 10.000
- nhân đuoc hoá đơn:
NO 133: 800
no 331: 1200
co 156: 2000
NV7; chi phí tạm ứng cho cán bộ cung ứng để mua hàng 3.000
no 331: 3.000
co 141: 3000
NV8: mua hàng hoá, giá chưa có thuế 50.000. thuế suất GTGT 10%, chi phí van chuyển bốc dỡ thuê ngoài phỉa trả là 2100( bao gồm cả thuế GTGT 5%). DN thanh toán 50.000 tru vao tiên ứng trước cho người bán, số còn lại nhân viên thu mua thanh toán bằng tiền tạm ứng,

NO TK 156: 50.000 + 2000
NO TK 133: 5000 + 100
CO TK 331: 50.000
CO TK 141: 7100

moi nguoi xem co dung k ạ.em k biết dúng hay sai nên moi hoi ý kien moi nguoi.nếu sai moi nguoi chi cho em na.đặc biệt ở nv3,phần nhận được hoá đơn ý.
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

theo mình :NV3 doanh nghiep nhận được hoá đơn mua hàng tháng trước , giá mua chưa thuế la 8000. , thuế GTGT 800( tháng trước đã ghi sổ theo giá hạch toán la 10.000)
-cuối tháng chưa nhận được HĐ : Ntkk156/Ctk331(giá tạm tính):10.000
-sang tháng khi nhận đc HĐ (TH này giá tạm tính > giá nhập kho)
+)xóa bút toán vừa ghi tạm tính Ntk331/Ctk156
+)đồng thời ghi bút toán
Ntk156 :8.000
Ntk133:800
Ctk331: 8.800
bạn tham khảo nhé!
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

NV7 t ko chắc làm như ấy là đúng. Vì thấy bt nó sẽ xảy ra như thế này:
_ khi tạm ứng ghi nợ 141/ có tk lq
_khi thanh toán tạm ứng ghi Nợ tk lq/ có tk 141
T đọc hiểu NV7 của ấy mới là chi tạm ứng để người đó đi mua chứ chưa phải là thanh toán tạm ứng ( khi nào có hóa đơn về mới thanh toán tạm ứng)
Theo t hiểu là như vậy!
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

phuong liên 47. đề có cho nv5; ứng trước tiên mua cho hàng cho cho người bán đẻ mua hang = chuyển khoản 50.000
to dk như sau: No 331: 50.000
Co 112: 50.000
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

phuong liên 47. đề có cho nv5; ứng trước tiên mua cho hàng cho cho người bán đẻ mua hang = chuyển khoản 50.000
to dk như sau: No 331: 50.000
Co 112: 50.000
cái này đúng rùi!
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

không ý tớ là cái nv5 đó có liên quan đến nv7 DN thanh toan 50,000 trừ vào tiên luong ứng trước cua ng bán.thế thi theo bạn nv7 t dinh khoanh thế có sai không?
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

không ý tớ là cái nv5 đó có liên quan đến nv7 DN thanh toan 50,000 trừ vào tiên luong ứng trước cua ng bán.thế thi theo bạn nv7 t dinh khoanh thế có sai không?

TK 141 của bạn trc đó ko tạm ứng thì sao mà có để thanh toán đc? làm sao lại có tk 141 đc? (ko có tiền thì sao chi đc?)
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

số du đâu kỳ tan ung 141 la : 5000
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

NV7; chi phí tạm ứng cho cán bộ cung ứng để mua hàng 3.000
Câu này : t thấy nó là về chi tạm ứng thì đúng hơn thanh toán tạm ứng! Nếu nghĩa của nó là thanh toán tạm ứng thì bạn làm đúng rùi!
 
NV3, 8: đúng
NV7: Chi tạm ứng cho nhân viên
Nợ 141/ Có 111, 112 3.000
ko liên quan gì đến NV5 (doanh nghiệp ứng trước tiền hàng cho người bán), còn trường hợp doanh nghiệp thanh toán một phần tiền hàng, một phần trừ vào tiền tạm ứng của nhân viên thì lại là NV8.

Làm như bạn phuonglien47 là đúng rồi.

:)
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

the neu chi tam ung thi dinh khoan nhu the nao.t cung moi hoc thoi nên chua thạo viêc dinh khoan

---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:50 ----------

theo mình :NV3 doanh nghiep nhận được hoá đơn mua hàng tháng trước , giá mua chưa thuế la 8000. , thuế GTGT 800( tháng trước đã ghi sổ theo giá hạch toán la 10.000)
-cuối tháng chưa nhận được HĐ : Ntkk156/Ctk331(giá tạm tính):10.000
-sang tháng khi nhận đc HĐ (TH này giá tạm tính > giá nhập kho)
+)xóa bút toán vừa ghi tạm tính Ntk331/Ctk156
+)đồng thời ghi bút toán
Ntk156 :8.000
Ntk133:800
Ctk331: 8.800
bạn tham khảo nhé!


thế truong hơp giá tạm tính < giá ghi tren hoá đơn thi khi nhan duoc hhoá don thi dinh khoan sao duoc bạn
 
Chi tạm ứng: Nợ 141/ Có 111, 112...
Thanh toán tạm ứng: Nợ 111, 112/ Có 141
Trả tiền nhà cung cấp bằng tiền tạm ứng của nhân viên đi mua hàng: Nợ 331/ Có 141

:)
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

hnt329 ơi nv3 tơ doc trong tài liêu la khi nhận dược hoá đơn mà giá ghi trên hoá dơn < giá tạm nhap thi dinhk khoản
NO 133
co 156
có 331
nhưng nêu co 156( 10.000- 8000)= 2000 mà no 133 : 800 mà ghi có 331 thi to không biêt ghi sao nên ghi vao bên nợ .the cung cung duoc ak
 
Tháng trước bạn tạm nhập, đã ghi Nợ 156/ Có 331 10.000
Nhưng khi hóa đơn về, bạn chỉ nợ người bán theo hóa đơn là 8.800 (giá thanh toán), tức là bạn nợ ít hơn thì dĩ nhiên bạn phải ghi giảm số dư bên Có 331 đi chứ
Nên Nợ 331 là đúng rùi
 
Ðề: Re: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

NV3 bạn làm đúng roài. sang tháng sau khi nhận đc hóa đơn phải điều chỉnh lại theo giá hóa đơn(có? cách điều chỉnh bạn xem trong sach gt nhé)
bạn huyentrangdo làm đúng rồi đó bạn có thể tham khảo.
thân!
 
Ðề: moi nguoi xem em dinh khoan thé này đúng chưa na.

the neu chi tam ung thi dinh khoan nhu the nao.t cung moi hoc thoi nên chua thạo viêc dinh khoan

---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:50 ----------




thế truong hơp giá tạm tính < giá ghi tren hoá đơn thi khi nhan duoc hhoá don thi dinh khoan sao duoc bạn
chi tạm ứng bạn đk Ntk 141/Ctk111,112,152...
Th giá tạm tính < giá ghi trên hóa đơn :vẫn vd của bạn mình đổi giá tạm tính là 8.000 giá hóa đơn là 10.000, vat 10%
bạn có thể đk theo 2 cách:
1)cach1:
Ntk152/Ctk331: (8.000)
đồng thời ghi: Ntk152: 10.000
NTK133: 1.000
CTK331: 11.000
2)cách 2:
sau khi đã ghi bút toán tạm tính:NTK152/Ctk331: 8.000
bạn ghi bổ sung:NTK152:2.000
Ntk133: 1.000
Ctk331: 3.000
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top