SD ĐK tại một DN hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên như sau:
TK "thành phẩm" : 8.000.000
TK "Hàg gửi bán:16.000.000. Trong ki có các NV sau:
1.nhập kho thành phẩm từ phân xưởng sx theo giá thành sx thực tế 20.000.000đ
2.Xuất kho 12 thành phẩm gửi bán, tổng giá vốn thành phẩm xuất kho là 12.000.000
3. Dn bán đc số hàg gửi bán kì trc, thu bằg TGNH 22.000.000(gồm thuế GTGT 10%)
4.Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho KH, tổng giá vốn 10.000.000. Người mua cn trả số tiền hàng lá 14850000 bằg tiền mặt(gồm cả GTGT 10%).
5.KH cn mua số hàng gửi bán trong kì(ở NV2) với giá bán chưa thuế 1.400.000đ, thuế 10%.
6.Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kì như sau:
-tiền lương nhân viên bán hàg: 5.000.000(các khoản trích theo lương hiện hành)
- khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng :4.000.000đ
7.Tổng chi phí quản lý DN:
-tiền lương nhân viên quản lý DN: 10.000.000(các khoản trích theo lương hiện hành)
-khấu hao TSCĐ dùg cho QLDN:5.000.000
-chi tiền mặt 2.000.000đ
Y/c:1. Định khoản
2.Kết chuyển các khoản có liên quan để xđ KQKD trong kì
---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
1.N 155/ C154:20tr
2.N632/C155:12tr
3.-N632/C157:16tr
-N112/ C 511:20tr, C 3331:2tr
4.-N632/C155:10tr
-N111:14.850.000/C511:13.500.000,C 3331:1.350.000
5.-N632/C155:16tr
-N131/C551,C3331
6.N641/C334,C214
7.N642/C334,C214,C111
II.Kết chuyển doanh thu:N 511/C911:50.3tr
KC chi phí:n911/C632,C641,C642
Kc lãi lỗ:N911/C421
mình làm vậy k bít đúng k.mong mọi người giúp đỡ!
TK "thành phẩm" : 8.000.000
TK "Hàg gửi bán:16.000.000. Trong ki có các NV sau:
1.nhập kho thành phẩm từ phân xưởng sx theo giá thành sx thực tế 20.000.000đ
2.Xuất kho 12 thành phẩm gửi bán, tổng giá vốn thành phẩm xuất kho là 12.000.000
3. Dn bán đc số hàg gửi bán kì trc, thu bằg TGNH 22.000.000(gồm thuế GTGT 10%)
4.Xuất kho thành phẩm bán trực tiếp cho KH, tổng giá vốn 10.000.000. Người mua cn trả số tiền hàng lá 14850000 bằg tiền mặt(gồm cả GTGT 10%).
5.KH cn mua số hàng gửi bán trong kì(ở NV2) với giá bán chưa thuế 1.400.000đ, thuế 10%.
6.Tổng chi phí bán hàng phát sinh trong kì như sau:
-tiền lương nhân viên bán hàg: 5.000.000(các khoản trích theo lương hiện hành)
- khấu hao TSCĐ dùng cho bán hàng :4.000.000đ
7.Tổng chi phí quản lý DN:
-tiền lương nhân viên quản lý DN: 10.000.000(các khoản trích theo lương hiện hành)
-khấu hao TSCĐ dùg cho QLDN:5.000.000
-chi tiền mặt 2.000.000đ
Y/c:1. Định khoản
2.Kết chuyển các khoản có liên quan để xđ KQKD trong kì
---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:49 ----------
1.N 155/ C154:20tr
2.N632/C155:12tr
3.-N632/C157:16tr
-N112/ C 511:20tr, C 3331:2tr
4.-N632/C155:10tr
-N111:14.850.000/C511:13.500.000,C 3331:1.350.000
5.-N632/C155:16tr
-N131/C551,C3331
6.N641/C334,C214
7.N642/C334,C214,C111
II.Kết chuyển doanh thu:N 511/C911:50.3tr
KC chi phí:n911/C632,C641,C642
Kc lãi lỗ:N911/C421
mình làm vậy k bít đúng k.mong mọi người giúp đỡ!