Mình mới làm kế toán cho chi nhánh từ đầu năm nay. Trên công ty mẹ yêu cầu nộp bảng quyết toán 6 tháng đầu năm. Chi nhánh mình từ đầu năm không có hoạt động SXKD gì vì đang thu hồi công nợ,chỉ có phát sinh duy nhất một nghiệp vụ là:
Thang 2/2008 xuất hóa đơn đầu ra 450.000.000.mình đã hạch toán như sau:
Nợ 131: 495.000.000
co 511 :450.000.000
co 3331: 45.000000
Mình hạch toán thế đúng chưa các bạn?
Mình không cân đối được bảng CĐKT các bạn giúp mình với!!
Nhanh giùm ha các ban chìu nay mình phải nộp rùi!!!
Thang 2/2008 xuất hóa đơn đầu ra 450.000.000.mình đã hạch toán như sau:
Nợ 131: 495.000.000
co 511 :450.000.000
co 3331: 45.000000
Mình hạch toán thế đúng chưa các bạn?
Mình không cân đối được bảng CĐKT các bạn giúp mình với!!
Nhanh giùm ha các ban chìu nay mình phải nộp rùi!!!