Chào cả nhà. Cả nhà giúp em cái này với. Một cty du lịch trong nước k có chức năng đưa khách đi nước ngoài, nên đã liên kết với 1 cty ở nước ngoài đưa khách đi. Khi xuất HĐ cho khách là thuế GTGT 10%. Những chi phí trong nước thì hạch toán như bình thường, nhưng chi phí ở nước ngoài do cty ở bên nước ngoài trả. Như vậy thì các loại chi phí này khi chuyển về cty ở VN hạch toán thì có được khấu trừ tiền thuế GTGT k ạ? Và cách hạch toán trong TH này là như thế nào?