E có một vấn để này muốn mọi người tư vấn giúp em, hàng tháng em làm bảng kê thuế GTGT tuy nhiên đặc thù bên em là hoá đơn xăng dầu do vậy có nhiều hoá đơn của tháng trước thì tháng sau mới vào. Mà tháng nào bên em cũng phải nộp thuế GTGT, vậy khi làm trên sổ kế toán thì số tiền phải nộp của tháng này sẽ ko khớp so với tờ khai. Vì khi vào sổ sách, hoá đơn của tháng này mà tháng sau mới vào vẫn nhảy vào đúng tháng. Do vậy sẽ chênh thuế phải nộp của những hoá đơn vào muộn. Vậy trên sổ sách em phải làm gì để cân với tờ khai, liệu những hoá đơn mà ngày tháng này khi vào sổ em sẽ ghi của tháng sau dc ko để cho cân sổ sách. Mong mọi người cho em lời khuyên