Các cao thủ cho mình hỏi với.
Trong bảng KHTSCĐ thì : tài sản mà mình tạm ngưng khấu hao có đưa vào không, hay theo dõi nó trên sổ tài sản.???
Các cao thủ cho mình hỏi với.
Trong bảng KHTSCĐ thì : tài sản mà mình tạm ngưng khấu hao có đưa vào không, hay theo dõi nó trên sổ tài sản.???
Tạm ngưng thì không trích khấu hao.tạm ngưng hình như có trích khấu hao nhưng ghi vào 811 thì phải....
bạn xem trong này, có nhiều ý kiến lắm, mình ko rõ....
http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=76021
CV Số: 1820/TCT-CS ngày 15 tháng 05 năm 2009 của Tổng cục thuế V/v trích khấu hao tài sản cố định thì "Căn cứ theo nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ thì mọi tài sản cố định của doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động kinh doanh đều phải được trích khấu hao và hạch toán vào chi phí kinh doanh trong kỳ, trường hợp doanh nghiệp có thời gian tạm ngừng sản xuất kinh doanh thì tài sản cố định không tham gia vào hoạt động kinh doanh không được tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh trong kỳ."
Thân !
Cảm ơn các bạn đã tham gia.
Tạm ngưng thì không trích khấu hao.
Doanh nghiệp không phải tạm ngưng hoạt động, mà chỉ tạm ngưng trích khấu hao 1 TS thôi.
Cả nhà giúp em vụ này với nhé. Em mới ra trường còn thiếu kinh nghiệm làm cho 1 công ty thành lập từ tháng 11/2008. Trước em có mấy chị kế toán làm nhưng em không hiểu mấy chị ấy làm thế nào nữa. Em vào mà cứ rối tung cả lên làm hoảng quá. Cả nhà giúp em gỡ từng vấn đề với nhé. Em mong được nhận sự giúp đỡ mọi người.
Note: lần sau bạn hỏi những vấn đề không liên quan đến topic hiện tại thì lập topic mới nha bạn:
1. Theo tờ khai tạm tính thuế TNDN thì quy1 ,2,3 năm 2009 công ty em lỗ mỗi quý khoảng 30tr. Em xem lại thì trong đó có khấu hao TSCD, chi phí lương, điện thoại, điện nước. Nhưng trong khấu hao thì chưa có bảng đăng ký trích khấu hao mà các chị ấy đã trích rồi. Còn chi phí lương thì chỉ có bảng chấm công, bảng thanh toán lương, và phiếu chi lương thế đã đủ hợp lệ chưa?Bây giờ em phải làm sao với khoàn khấu hao TSCD trong tờ khai?
- Khi DN mới đăng ký thuế và bắt đầu đi vào hoạt động phải đăng ký phương pháp trích KH TSCĐ, khi có Phát sinh TSCĐ thì DN tự trích KH mà không phải đăng ký với cơ quan thuế nữa. Bạn hỏi lại xem công ty bạn đã đăng ký phương pháp trích KH TSCĐ chưa, bản đăng ký này thường công ty chỉ làm 1 bản nộp cho cơ quan thuế (vì nó là hồ sơ pháp lý ban đầu).
- Chi phí lương để được tính là chi phí hợp lệ phải đăng ký lao động với Phòng LĐ TBXH Quận/Huyện nơi DN hoạt động, phải có HĐLĐ, thang bảng lương và phụ cấp, Bảng chấm công, bảng chi lương có chữ ký xác nhận của người lao động, phiếu chi tiền.
2. 3 quý trước lỗ và mấy chị không chuyển lỗ ở cả 3 tờ khai, cứ lấy doanh thu trong kỳ trừ chi phí phát sinh trong kỳ. Sang quý 4 công ty lãi 10tr, thế quý 4 này em chuyển lỗ ở các quý trước sang được không và em phải chuyển như thế nào đây?Cộng dồn cả 3 quý trước sang hay là chỉ được chuyển lỗ của quý 3 thôi? Hay công ty em phải nộp thuế cho quý 4.
3 quý trước công ty có doanh thu lỗ thì không chuyển lỗ, chỉ được chuyển lỗ khi kỳ khai thuế có phát sinh lãi, số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi trong kỳ kê khai. Tức là 3 quý trước bạn lỗ mỗi quý ~ 30tr, sang quý 4 lãi 10tr thì bạn chỉ được chuyển sang quý 4 số lỗ 10tr thôi nhé.
3. Công ty em thành lập hồi tháng 11/2008. Em nghe nói các công ty mới thành lập thì được miễn thuế trong 3 năm đầu và giảm 50% cho 2 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế có phải không?Công ty em làm quảng cáo tại TP. Vinh thế công ty em có được miễn không?
Công ty mới thành lập phải đủ điều kiên hưởng ưu đãi thuế mới được miễn, giảm thuế (bạn tham khảo TT 130/2008/TT-BTC xem DN mình có đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế không nhé).
Thân !
betrang này... mình nghĩ tính thu nhập chịu thuế thì phải tính cả năm chứ.... để tính ra thuế tndn phải nộp trong năm đó.... trường hợp bạn nói ở đây là chuyển lỗ từ năm trước sang năm sau thì chỉ đc chuyển lỗ tối đa bằng lãi của năm hiện tại và được chuyển lỗ 5 năm kể từ năm phát sinh khoản lỗ...
3 quý trước công ty có doanh thu lỗ thì không chuyển lỗ, chỉ được chuyển lỗ khi kỳ khai thuế có phát sinh lãi, số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi trong kỳ kê khai. Tức là 3 quý trước bạn lỗ mỗi quý ~ 30tr, sang quý 4 lãi 10tr thì bạn chỉ được chuyển sang quý 4 số lỗ 10tr thôi nhé.
Cảm ơn BETRANGXXX đã trả lời câu hỏi của mình. Nhưng cho mình hỏi nếu như quý 4 mình lãi 40tr thì cũng được chuyển lỗ 40tr phải ko?