lập bảng cân đối kế toán như nào ???

zuok16

New Member
Hội viên mới
Mình không rõ lập bảng cân đối kế toán phải viết chi tiết hay viết giống như mẫu ban hành mà thầy giáo mình bên tài sản thì ghi chung còn nguồn vốn thì lại ghi chi tiết từng tk mình khồng biết như nào thì chính xác ,giúp mình nhé
 
Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???

Theo mẫu đi bạn. Mình làm vậy không ah?
 
Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???

Mình không rõ lập bảng cân đối kế toán phải viết chi tiết hay viết giống như mẫu ban hành mà thầy giáo mình bên tài sản thì ghi chung còn nguồn vốn thì lại ghi chi tiết từng tk mình khồng biết như nào thì chính xác ,giúp mình nhé

bạn làm theo mẫu ban hành đi, chú ý sổ sách chứng từ phải thống nhất theo quyết định 48 hay quyết định 15, 16, 99 nhé. Chúc bạn ngủ ngon
 
Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???

Theo mẫu đi bạn. Mình làm vậy không ah?
viết theo mẫu ban hành bạn ạ!!! Nhưng nếu bạn đang học ở nhà trường thì tốt nhất là làm như thầy nói, vì như thế sẽ tốt cho bạn hơn ;>
 
Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???

khi học ở trường thì bạn cứ làm theo mẫu của thầy giáo đưa cho, còn khi đi làm thì mình buộc phải làm theo của bộ TC ban hành thôi bạn ah.
 
Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???

Mình không rõ lập bảng cân đối kế toán phải viết chi tiết hay viết giống như mẫu ban hành mà thầy giáo mình bên tài sản thì ghi chung còn nguồn vốn thì lại ghi chi tiết từng tk mình khồng biết như nào thì chính xác ,giúp mình nhé
Bảng CĐKT đã có mẫu và bạn CC vào đó để lập (lập chi tiết cho từng TK)
 
Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???

mình nghĩ bạn nên dùng theo mẫu vì khi đi làm bạn sẽ tiếp xúc nhiều đến nó
nên làm việc bạn sẽ ko thấy lạ
 
Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???

theo mẫu đi bạn . nhưng hiện nay phải áp dụng theo quyết định 15 đó bạn ahj
 
Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???

Có gì đâu , bạn cứ theo mẫu mà làm , mục nào hiện mà công ty có thì viết vào thế thôi. Thầy giáo dạy không bằng văn bản của BTC , cứ sách , thông tư mà làm bạn ạ.Thân
 
Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???

để lập cân đối kế toán cuối kỳ, trước tiên bạn phải lập cân đối phát sinh (all các tk 1_9) bằng cách chốt sổ, ktra lại số dư của các tài khoản, sau đó dựa vàn cân đối phát sinh làm cân đối kế toán (tk từ 1_4). Chú ý là tk 131, 331 có số dư bên Nợ và bên có ( lưỡng tính). Khi lập cân đối phát sinh có thể bù trừ, còn khi lên cân đối kế toán thì không bù trừ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top