Ðề: lập bảng cân đối kế toán như nào ???
để lập cân đối kế toán cuối kỳ, trước tiên bạn phải lập cân đối phát sinh (all các tk 1_9) bằng cách chốt sổ, ktra lại số dư của các tài khoản, sau đó dựa vàn cân đối phát sinh làm cân đối kế toán (tk từ 1_4). Chú ý là tk 131, 331 có số dư bên Nợ và bên có ( lưỡng tính). Khi lập cân đối phát sinh có thể bù trừ, còn khi lên cân đối kế toán thì không bù trừ.