làm thế nào để chứng minh doanh thu hợp lệ

minhluong80

Member
Hội viên mới
Chào các đại cao thủ
Xin các các cao thủ hãy chỉ giáo cho vãn sinh một chiêu này. Vãn sinh xin cảm ơn nhiều
Công ty tôi làm hàng GC xuất khẩu. Cách đây mấy năm công ty có một số lô hàng do sản xuất thừa so với kế hoạch nên không xuất hết và nay chúng tôi đem bán lẻ toàn bộ số hàng đó không xuất hóa đơn và đã thu tiền. Giờ tui phải làm thế nào để chứng minh doanh thu hợp lệ. Thêm nữa là nguyên vật liệu của tui là nhập ngoại để GC hàng XK.????????????
 
Ðề: Help me!

Lần sau nên đặt tiêu đề cụ thể hơn, để các mod đỡ công chỉnh sửa.

Muốn hợp lệ, đúng quy định thì viết hóa đơn và khai báo thuế chứ sao nữa

Trên hóa đơn ghi phần người mua: bán lẻ.
Phần MST người mua thì gạch ngang.
Liên 2 giữ nguyên trong cùi.

Có thể tổng hợp cả tháng và viết tổng hợp chung trên 1 tờ hóa đơn.

Vì bán lẻ, không phải là xuất khẩu nên bạn cần xem lại hàng hóa của bạn chịu thuế suất là bao nhiẻu theo TT32/2007.

Có thể nguyên liệu gia công còn thừa mà bên giao không đòi (cho luôn), hoặc nếu sau này họ đòi thì điều đó tùy thuộc hợp đồng kinh tế.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Help me!

Chào các đại cao thủ
Xin các các cao thủ hãy chỉ giáo cho vãn sinh một chiêu này. Vãn sinh xin cảm ơn nhiều
Công ty tôi làm hàng GC xuất khẩu. Cách đây mấy năm công ty có một số lô hàng do sản xuất thừa so với kế hoạch nên không xuất hết và nay chúng tôi đem bán lẻ toàn bộ số hàng đó không xuất hóa đơn và đã thu tiền. Giờ tui phải làm thế nào để chứng minh doanh thu hợp lệ. Thêm nữa là nguyên vật liệu của tui là nhập ngoại để GC hàng XK.????????????

Vấn đề thứ nhất về cách Post bài : bạn đã không đọc nội quy của diễn đàn mà đã Post bài để tìm kiếm sự giúp đỡ. Bài này có 90% khả năng bị các Mod xóa trong thời gian ngắn nữa thôi.
Vấn đề thứ hai : Bạn nói là xuất khẩu lô hàng nhưng chưa xuất hết ? vậy :
- Khi làm tờ khai Hải quan bạn đã khai bao nhiêu trong lô hàng đó.
- Rồi hóa đơn GTGT của lô hàng đó nữa, đã ghi bao nhiêu rồi ?
Bạn trả lời 2 câu hỏi trên thì mình mới giúp tiếp được.
Thân !!
 
Ðề: làm thế nào để chứng minh doanh thu hợp lệ

Trùi người ta đã nói là sản xuất thừa rồi mà.Bác ko chịu đọc kĩ gì hết.
Theo mình nghĩ do DN của bạn Minhluong80 tiết kiệm được NVL nên sxuat vượt mức yêu cầu của Hợp Đồng nhờ gia công.
Phần sản xất thừa ra đó bán lẻ ra ngoài thì hợp thức hóa Doanh Thu thế nào?
Mình thì nghĩ là đó là phần không cần phải khai báo cứ đem vào 711 thui. Vì đầu vào biết báo cáo sao đây.
Em còn học sinh các bác chỉnh sửa giúp nhá
 
Sửa lần cuối:
Ðề: làm thế nào để chứng minh doanh thu hợp lệ

+ Tớ thấy các loại thừa kia cứ bán thanh lý thẳng thừng xuất hóa đơn GTGT và hạch toán.

Nợ TK 111,112,131
CÓ TK 711
Có TK 3331

+ Nộp thuế GTGT và thuế TNDN cho số nguyên vật liệu thừa kia.(đương nhiên doanh thu được hợp lý) còn nếu trốn thuế thì mình ko có cách.


THân!
 
Ðề: Help me!

Lần sau nên đặt tiêu đề cụ thể hơn, để các mod đỡ công chỉnh sửa.

Đúng roài, nhìn tựa tiêu đề hơi bị choáng váng tí :confuse1:

Muốn hợp lệ, đúng quy định thì viết hóa đơn và khai báo thuế chứ sao nữa

Trên hóa đơn ghi phần người mua: bán lẻ.
Phần MST người mua thì gạch ngang.
Liên 2 giữ nguyên trong cùi.

Phần người mua: nên ghi khách vãng lai thì đúng hơn.Minhluong80 làm theo hướng dẫn của pác Muontennguoi hỉ.

Có thể tổng hợp cả tháng và viết tổng hợp chung trên 1 tờ hóa đơn.

Cái này cũng chỉ là đối phó cho tình huống này thôi, nhưng khi cơ quan thuế phát hiện ra lỗi này thì sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán (UBND ra quyết định xử phạt dựa trên biên bản VPHC do cơ quan thuế lập). Dù sao cũng nhẹ tội hơn trốn thuế.

Vì bán lẻ, không phải là xuất khẩu nên bạn cần xem lại hàng hóa của bạn chịu thuế suất là bao nhiẻu theo TT32/2007.

Chính xác 100%.
 
Ðề: làm thế nào để chứng minh doanh thu hợp lệ

đầu vào không có làm sao em viết hóa đơn được. Vì cái này bọn em sử lý gọn NVL giữa nhập và xuất rùi. Thế mới khó chứ. :confuse1::hypo::sweatdrop:
 
Ðề: làm thế nào để chứng minh doanh thu hợp lệ

đầu vào không có làm sao em viết hóa đơn được. Vì cái này bọn em sử lý gọn NVL giữa nhập và xuất rùi. Thế mới khó chứ. :confuse1::hypo::sweatdrop:

Sao lại không xuất hóa đơn được.
Bạn bán bao nhiêu thì bạn xuất bấy nhiêu. Ghi nhận doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ cho yên tâm.

Ở đây sẽ có hai trường hợp

1- Hợp đồng gia công bao luôn phần NVL ==> Vậy chắc chắn là đầu vào có nên phần này ghi nhận doanh thu như hàng bán trong nước.

2- Hợp đồng gia công thông thường. ==> Trường hợp này không có đầu vào vì phần NVL do bên B cung cấp
Làm theo cách của bác muontenguoi và ghi nhận doanh thu theo cách của bác Rồng

Còn theo cách của BAO thì chẳng cần ghi nhận doanh thu hay xuất hóa đơn gì ráo. ==> Bán thu tiền bỏ túi. Vừa vui cửa vui nhà vừa đỡ khai báo rắc rối.

Không biết còn ý kiến nào khác không nhỉ hihihi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top