Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

ktv123

Member
Hội viên mới
công ty em có hđ thiết kế kiến trúc:
tháng 5 ký hđ: khách hàng thanh toán 50% giá trị hđ: 18triệu
em đk:
Nợ 111: 18triệu
Có 131: 18triệu

tháng 6 thanh lý hđ, xuất hđ, khách hàng thanh tóan nốt 50%: 18triệu
Thuế vat 10%: 3,6triệu.
Em đinh khoản:
1, nợ 111: 18triệu
có 131: 18triệu

2, nợ 111: 36triệu
nợ 333: 3,6triệu
có 511 : 39,6triệu

Em đk như vậy có đúng không ạ?mong anh, chị cho em ý kiến?
Em xin cảm ơn
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

công ty em có hđ thiết kế kiến trúc:
tháng 5 ký hđ: khách hàng thanh toán 50% giá trị hđ: 18triệu
em đk:
Nợ 111: 18triệu
Có 131: 18triệu

tháng 6 thanh lý hđ, xuất hđ, khách hàng thanh tóan nốt 50%: 18triệu
Thuế vat 10%: 3,6triệu.
Em đinh khoản:
1, nợ 111: 18triệu
có 131: 18triệu

2, nợ 111: 36triệu=> 39.6tr
nợ 333: 3,6triệu => Ghi Có 333
có 511 : 39,6triệu
=? 36tr
Em đk như vậy có đúng không ạ?mong anh, chị cho em ý kiến?
Em xin cảm ơn

CHỗ bôi màu á.............Phải là Tk 131 bạn nhé...........Ht như bạn thì tiền thu đc những 72tr.......mờ tự nhiên nợ khách 36tr

Thay = Tk 131 là oki

Oạch nhầm số tiền nữa roài bạn ! Nghĩ sao để số tiền thía chưs??:nheo:

Uí trùi nhầm cả nữa
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

CHỗ bôi màu á.............Phải là Tk 131 bạn nhé...........Ht như bạn thì tiền thu đc những 72tr.......mờ tự nhiên nợ khách 36tr

Thay = Tk 131 là oki

Cụ thể là thay 131 vào chỗ nào ạ? em chưa rõ lắm
Chị có thể đk cụ thể giúp em cả 2 gđ thanh toán được không ạ?
Cảm ơn chị nhiều
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

theo mình hợp đồng có số tiền là 36+36*10%=39,6tr
1/ N111/C131 39,6/2
2/ N111 N 131 / C511 C333

Em làm thế đựoc k mấy anh chị ?
HOàn toàn được nhưng bút toán thứ 2 tách ra thì hơn người ta ko để nhìu nợ nhìu có vậy đâu.......!

Mờ 50% trị giá hợp đồng bạn ấy chỉ tính chưa thuế thôi.........
-----------------------------------------------------------------------------------------
Cụ thể là thay 131 vào chỗ nào ạ? em chưa rõ lắm
Chị có thể đk cụ thể giúp em cả 2 gđ thanh toán được không ạ?
Cảm ơn chị nhiều
Nghĩa là như này
- khi ứng tiền : Nợ Tk 111/ Có Tk 131
- xuất HD và trả nốt tiền
Nợ Tjk 131 39.6tr
Cos Tk 511 36tr
Có Tk 333 3.6tr

trả nốt tiền : NỢ Tk 111/ Có Tk 131

Ok nha! Mà Còn giá vốn sao ta???
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

công ty em có hđ thiết kế kiến trúc:
tháng 5 ký hđ: khách hàng thanh toán 50% giá trị hđ: 18triệu
em đk:
Nợ 111: 18triệu
Có 131: 18triệu

tháng 6 thanh lý hđ, xuất hđ, khách hàng thanh tóan nốt 50%: 18triệu
Thuế vat 10%: 3,6triệu.
Em đinh khoản:
1, nợ 111: 18triệu
có 131: 18triệu

2, nợ 111: 36triệu
nợ 333: 3,6triệu
có 511 : 39,6triệu

Em đk như vậy có đúng không ạ?mong anh, chị cho em ý kiến?
Em xin cảm ơn
sao lại là bên nợ 3331, đây là thuế GTGT đầu ra mà, hạch toán bên có mới đúng
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

công ty em có hđ thiết kế kiến trúc:
tháng 5 ký hđ: khách hàng thanh toán 50% giá trị hđ: 18triệu
em đk:
Nợ 111: 18triệu
Có 131: 18triệu

tháng 6 thanh lý hđ, xuất hđ, khách hàng thanh tóan nốt 50%: 18triệu
Thuế vat 10%: 3,6triệu.
Em đinh khoản:
1, nợ 111: 18triệu
có 131: 18triệu

2, nợ 111: 36triệu
nợ 333: 3,6triệu
có 511 : 39,6triệu

Em đk như vậy có đúng không ạ?mong anh, chị cho em ý kiến?
Em xin cảm ơn

Vậy là KH còn nợ 3,6tr tiền thuế rồi
2. N131: 39,6tr
C 333: 3,6tr
C511 : 36tr
Và số dư của 131 sẽ là bên Nợ là 3,6tr
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

Ui trùi bút toán đầu mờ trả 50% trị giá á............người ta trả nguyên tem 18tr hả??

Nếu vậy như này nè.........
Nợ Tk 111/có Tk 131 :18tr
- khi xuất HDD
Nợ Tk 131 39.6
Có Tk 511 36
Có Tk 333 3.6
- khi trả nốt nốt ở đây là số tiền còn lại phải là
NỢ TK 111/ có Tk 131 21.6tr

: NHư vậy mới đúng đó...........Thực tế số tiền lần đầu người ta trả là 18tr thì là vậy

Chứ nếu là 50% đã bao gồm thuế thì số tiền ở 2 bút toán thu tiền = và bằng 39.6/2

:nongqua: he,,,,can tội TL đọc ko kĩ mí phải sửa thía này đây

Như này kaf đúng rùi á...........bạn còn phải phản ánh giá vốn nữa.....
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

HOàn toàn được nhưng bút toán thứ 2 tách ra thì hơn người ta ko để nhìu nợ nhìu có vậy đâu.......!

Mờ 50% trị giá hợp đồng bạn ấy chỉ tính chưa thuế thôi.........
-----------------------------------------------------------------------------------------

Nghĩa là như này
- khi ứng tiền : Nợ Tk 111/ Có Tk 131
- xuất HD và trả nốt tiền
Nợ Tjk 131 39.6tr
Cos Tk 511 36tr
Có Tk 333 3.6tr

trả nốt tiền : NỢ Tk 111/ Có Tk 131

Ok nha! Mà Còn giá vốn sao ta???

giá vốn là tiền lương của kts tk dự án đó :
- tháng 5: 154/334: 3triệu
334/111: 3triệu
giá vốn: 632/154: 3triệu
- tháng 6: 154/334: 3,5triệu
334/334: 3,5triệu
giá vốn: 632/154: 3,5triệu
kết chuyển giá vốn khi thanh lý hđ: 911/632: 6,5triệu

Vậy thì các bước ghi nhận doanh thu của hđ này từ đầu là ntn ạ?
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

Ui trùi bút toán đầu mờ trả 50% trị giá á............người ta trả nguyên tem 18tr hả??

Nếu vậy như này nè.........
Nợ Tk 111/có Tk 131 :18tr
- khi xuất HDD
Nợ Tk 131 39.6
Có Tk 511 36
Có Tk 333 3.6
- khi trả nốt nốt ở đây là số tiền còn lại phải là
NỢ TK 111/ có Tk 131 21.6tr

: NHư vậy mới đúng đó...........Thực tế số tiền lần đầu người ta trả là 18tr thì là vậy

Chứ nếu là 50% đã bao gồm thuế thì số tiền ở 2 bút toán thu tiền = và bằng 39.6/2
:nongqua: he,,,,can tội TL đọc ko kĩ mí phải sửa thía này đây

Như này kaf đúng rùi á...........bạn còn phải phản ánh giá vốn nữa.....

Mới tạm ứng thì ai mà cho ứng luôn tiền thuế chứ
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

công ty em có hđ thiết kế kiến trúc:
tháng 5 ký hđ: khách hàng thanh toán 50% giá trị hđ: 18triệu
em đk:
Nợ 111: 18triệu
Có 131: 18triệu

tháng 6 thanh lý hđ, xuất hđ, khách hàng thanh tóan nốt 50%: 18triệu
Thuế vat 10%: 3,6triệu.
Em đinh khoản:
1, nợ 111: 18triệu
có 131: 18triệu

2, nợ 111: 36triệu
nợ 333: 3,6triệu
có 511 : 39,6triệu

Em đk như vậy có đúng không ạ?mong anh, chị cho em ý kiến?
Em xin cảm ơn
+khi ký hợp đồng và khách hàng ứng trước 50%
Nợ 111: 18tr
nợ 131: 21.6tr
có Có 511: 36tr
có 333: 3.6tr
+ khi KH trả nợ nốt
Nợ 111: 21.6tr
có 131:21.6tr
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

giá vốn là tiền lương của kts tk dự án đó :
- tháng 5: 154/334: 3triệu
334/111: 3triệu
giá vốn: 632/154: 3triệu
- tháng 6: 154/334: 3,5triệu
334/334: 3,5triệu
giá vốn: 632/154: 3,5triệu
kết chuyển giá vốn khi thanh lý hđ: 911/632: 6,5triệu

Vậy thì các bước ghi nhận doanh thu của hđ này từ đầu là ntn ạ?
:nongqua: hix khoản nì mình ko làm,,,,,,,ko có kinh nghiệm, nói có gì sai sót mọi người chỉ bảo dùm........

Mình nghĩ hợp đồng thiết kế đó cũng còn có nhìu chi phí khác nữa chứ có phải chỉ mình lương của ngưởi thiết kế đó đâu nhỉ???..........

Bạn tập hợp hết các chi phí liên quan tới hợp đồng này Ht vô luôn Tk 154 cũng đúng rùi nè................Nhưng mờ tập hợp hết các chi phí vào Tk 154........khi nào hoàn thành xong mới K/c qua Tk 632 chứ ta??? gì mờ thấy tháng nào cũng k/c qua Tk 632..........

NGoài chi phí lương còn các chi phí khác....thiết kế thì có gì nhỉ???? ơ giấy , bút,,,,đồ dùng dụng cụ.......hix mình ko có bít mí khoản nì..........:sorrynha:
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

+khi ký hợp đồng và khách hàng ứng trước 50%
Nợ 111: 18tr
nợ 131: 21.6tr
có Có 511: 36tr
có 333: 3.6tr
+ khi KH trả nợ nốt
Nợ 111: 21.6tr
có 131:21.6tr

cty e là bên xây dựng nên khi dự án hoàn thành thanh lý thì mới được ghi nhận dt và xuất hđ chứ, phần kh tạm ứng gđ1 thì làm sao mà đã xuất hđ để ghi nhận doanh thu được nguyenhang83 nhỉ???
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

Trường hợp này phải ĐK qua TK 131 theo bạn Van.anh là đúng rồi. Còn khi ghi nhận DT tháng 6 thì bạn mới ĐK giá vốn hàng bán ./
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

+khi ký hợp đồng và khách hàng ứng trước 50%
Nợ 111: 18tr
nợ 131: 21.6tr
có Có 511: 36tr
có 333: 3.6tr

+ khi KH trả nợ nốt
Nợ 111: 21.6tr
có 131:21.6tr

Xem lại khi nào ghi nhận doanh thu nhé!
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

:nongqua: hix khoản nì mình ko làm,,,,,,,ko có kinh nghiệm, nói có gì sai sót mọi người chỉ bảo dùm........

Mình nghĩ hợp đồng thiết kế đó cũng còn có nhìu chi phí khác nữa chứ có phải chỉ mình lương của ngưởi thiết kế đó đâu nhỉ???..........

Bạn tập hợp hết các chi phí liên quan tới hợp đồng này Ht vô luôn Tk 154 cũng đúng rùi nè................Nhưng mờ tập hợp hết các chi phí vào Tk 154........khi nào hoàn thành xong mới K/c qua Tk 632 chứ ta??? gì mờ thấy tháng nào cũng k/c qua Tk 632..........

NGoài chi phí lương còn các chi phí khác....thiết kế thì có gì nhỉ???? ơ giấy , bút,,,,đồ dùng dụng cụ.......hix mình ko có bít mí khoản nì..........:sorrynha:

có giấy in nhưng mà những đồ văn phòng phẩm này không có hđ vat nên e k dám cho vào.
Vậy theo chị thì em nên định khoản từ đầu các nghiệp vụ này ntn ạ: từ chi phí, giá vốn, doanh thu...
 
Ðề: Khi xuất hđ ghi nhận dt thì có phải định khoản vào tk131?

oạch sao mỗi người một kiểu thế này. theo em là tổng kh phải trả hợp đồng là 36tr thuế 3,6tr nhưng lần đầu khách hàng trả 18tr chưa thuế ta dk la
nợ 111 : 18tr
có 131: 18tr
tháng 6 kh thanh ly ho8p5 đồng và trả cả thuế la 3,6tr nghĩa là mình phải thu của kh la 18tr + 3,6 tr thuế thôi chứ em định khoản là
nợ 111 : 18tr+ 3,6 tr (thuế)
có 333: 3,6
có 511 18tr
như
mà hình nhu em vẫn sai nhưng mấy người trên dk van không đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top